市卫健委扎实开展内部审计整改推动“群腐”整治走深走实
本网讯(通讯员黄俊芳、汪川和)为落实全国、省、市审计工作会部署安排,近期,市卫健委对机关2022-2023年度运行情况开展内部审计工作,围绕卫生健康事业发展大局,进一步加强组织领导,健全工作机制,强化审计监督,推动群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作走深走实。聚焦主业主责,把握审计重点。本次审计工作牢牢把握内部审...
山东省出台新政推进新时代内部审计工作高质量发展
要求单位建立健全内部审计整改机制,明确被审计单位主要负责同志整改第一责任人职责,深化内部审计结果及整改情况在考核、任免、奖惩干部和相关决策中的运用。探索建立与业务部门差异化的内部审计考核机制我省各级审计机关将强化区域内部审计顶层设计,积极完善“以党的领导为根本原则”的内部审计工作领导管理体制机制,全面推...
关于公开征求《关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》(征求...
为加强和改进我市内部审计工作,发挥内部审计基础性监督作用,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、《安徽省内部审计条例》、《安徽省人民政府关于加强审计工作的意见》(皖政〔2015〕34号)和《安徽省人民政府办公厅关于加强内部审计工作...
完善机制 提升能力 加强内部审计工作
各单位内部审计机构要坚持围绕单位中心工作、风险防控等开展内部审计工作。完善内部审计整改机制,严格落实整改主体责任和内部审计机构的监督检查责任,在一定范围内对监督检查结果进行通报,并将整改情况作为各单位组织人事部门考核、任免、奖惩干部的重要参考,纪检监察机关日常监督的重要抓手。要加强内部审计规范建设,建立健全审...
湖北省检察院启动对荆门市检察机关内部审计
内部审计为进一步深化全面从严管党治检,提高检察机关内控管理质量和水平,4月22日,省检察院第二审计组组长、二级巡视员王邦军一行到荆门市检察机关开展内部审计工作并召开见面会。省检察院第二审计组组长、二级巡视员王邦军作动员讲话市检察院党组书记、检察长周泽春主持会议并作表态发言...
天津市内部审计工作规定
单位主要负责人是内部审计工作的第一责任人,负责研究部署内部审计工作,落实内部审计整改,加强内部审计人员力量配备和工作经费保障(www.e993.com)2024年11月25日。第七条内部审计自律组织按照法律、法规、规章和章程开展活动,接受审计机关的政策和业务指导,引导、规范内部审计机构和人员的职业行为,维护会员合法权益。
服务首都建设 强化主动作为——北京市内部审计工作调研会侧记
“怎么加强内部审计监督”“如何高质量开展内部审计”,在培养高素质专业化人才队伍、强化研究型审计思维、提升审计整改成效等方面,内部审计机构还需与审计机关合力寻找高质量发展的最优方案,推动审计项目审深审透。据了解,为奋力开创内部审计工作高质量发展新局面,北京市正加快推进国有企业总审计师制度落实,保障内部审计...
新形势下推动国有企业内部审计高质量发展的思考
推动落实审计整改是内部审计工作的关键环节,直接体现了内部审计的价值和意义。目前,个别国有企业内部审计的整改体系不健全,尚未形成行之有效、具有可操作性的长效整改机制。比如,领导不重视,整改责任不明确。审计整改由于缺乏长效性措施,内部审计部门对整改工作无持续跟踪和检查,问题产生的风险得不到有效控制。又如,审计...
新形势下内部审计如何助推城商行有效防范信用风险
城商行应整合内外部各类监督,构建内外部“大监督”体系,充分发挥内部审计与上级审计机关、监管部门、巡察巡视等外部监督,以及内部审计与纪检部门、合规部门、党委组织部、董事会办公室等行内其他部门的“大监督”体系作用,以内部审计调查整改为抓手,形成监督合力,提高管理监督能力和监督工作质效,深入揭示问题,严肃追责...
...一体化高质量发展、关注美丽乡村建设情况……关注本期审计动态
指出当前和今后一段时期,要准确把握新时代内部审计高质量发展的着力点,进一步加强党对内部审计工作的领导,做到如臂使指;进一步聚焦主责主业,推进审计全面覆盖,做到如影随形;进一步完善内部审计整改责任体系,做到如雷贯耳;进一步创新内部审计指导监督工作方式,做到协同推进。要深入研究内部审计工作体制机制,加强内部审计法规...