圣晖集成: 圣晖集成2023年年度报告(修订版)
三、??信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、??公司负责人梁进利、主管会计工作负责人陈志豪及会计机构负责人(会计主管人员)萧静????????霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、??董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案...
山东出版传媒股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会 增加...
认为:信永中和具备从事相关证券业务服务的执业资格,具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力,已连续为公司提供审计服务4年,在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业原则,完成公司委托的审计任务。
祖名豆制品股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司审计服务六年,其具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度的审计工作中,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,质量管理水平高,信息安全...
赛轮集团股份有限公司 2023年年度利润分配方案及2024年 中期现金...
项目合伙人及签字注册会计师:李江山,注册会计师,自1999年起从事审计工作,从事证券服务业务超过25年,先后为赛轮轮胎(601058)、东软载波(300183)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,具备相应专业胜任能力,无其它兼职情况。签字注册会计师:季万里,注册会计师,自2014年从事审计工作,从事证券服务业务超过10年,先后...
索菲亚家居股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告
(一)审计委员会审议意见公司第五届董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为立信2023年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务审计资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资格和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司审计事务上的独立性,满足公司审计工作要...
华联控股股份有限公司 2023年年度报告摘要
(二)在公司未分配利润为正,当期实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告,公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展的情况下,公司原则上每年进行...
湖北平安电工科技股份公司 关于2023年度利润分配预案的公告
(二)投资者保护能力上年末,天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
江西悦安新材料股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权...
北京竞业达数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
公司于2024年4月12日召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》,对信永中和的资质进行了审查,审查内容包括但不限于执业资质相关证明文件、机构信息、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容,并对其2023年度审计工作进行了评估,认为其在2023年度财务报告审计及专项报告审计过程中,恪守职责...
安徽迎驾贡酒股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
5.质量管理缺陷识别与整改容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、全面...