...证券股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
公司将持续优化完善公司系统内部控制、风险管理及合规管理系统,健全“股东大会-董事会-执行委员会”的三级授权管理体系,推动公司运行效率不断提升。五、强化全面风险管理,巩固稳健发展基础公司坚决执行党中央防范化解重大风险决策部署,全面落实注册制下证券公司归位尽责监管要求,深入贯彻中央金融工作会议精神和金融监管导向,...
“五位一体”大风控体系在中央企业的实践与探索
一是不断优化公司内控流程,北京院积极探索提升内控有效性的方式方法,将内控管理要求嵌入各项规章制度中,建立健全以制度为载体、以风险管理为导向、以合规为目标的内控管理体系,公司509份重要制度全部嵌入内控管理要求;定期更新内部控制流程,组织开展财务资金、分包采购专项内控检查以及年度内部控制评价,及时发现问题缺陷并组...
...A股均迎来大幅上涨,此次或助推市场走出慢牛,详解“1+N”政策体系
二是新增三种规范类退市情形,即上市公司内控失效,出现控股股东及其关联方非经营性占用资金,余额达到净资产绝对值30%或者金额超过2亿元且未改正的;连续3年财务报告内部控制被出具否定或者无法表示意见,或者未按照规定披露内部控制审计报告的公司;控制权无序争夺的情形。三是收紧财务类退市指标。一方面,提高亏损公司的营业收...
...办公室关于印发《广元市推动公立医院高质量发展实施方案》的通知
15.加强内部控制管理。以规范经济活动和医疗、教学、科研等业务活动有序开展为主线,以内部控制量化评价为导向,以信息化为支撑,健全公立医院重点领域、重要事项、关键岗位的流程管控和制约机制,建立与本行业、本单位治理体系和治理能力相适应的、权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力的内部控制体系。强化成本消耗关键环...
2023医疗卫生体制十大改革盘点
在医联体建设的基础上,为了加快完善分级诊疗体系,国家卫健委等部门在2月联合印发《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》,并于6月8日公布81个紧密型城市医疗集团建设试点城市名单。“紧密型城市医疗集团”是以城市综合性医院为核心,整合市、区级医疗卫生机构和社区卫生服务中心等资源,形成紧密型的医疗卫生服务网络。随着...
广东省卫生健康委员会门户网站,广东省卫生健康委官方网站
第四章构建强大的公共卫生体系10第一节改革完善疾病预防控制体系10第二节创新医防协同机制12第三节优化监测预警和应急处置体系13第四节健全传染病疫情和突发公共卫生事件救治体系14第五节完善中医药应急防控救治体系17第五章建设高质量的医疗服务体系19...
贵州百灵2023年年度董事会经营评述
增加的主要原因为:(1)报告期公司对销售模式进行调整,将部分省区销售模式调整为直营模式,增加了部分销售费用;(2)报告期公司对结算模式进行了调整,严格按照销售政策执行了考核工作,增加了预计的销售费用。推进直营模式的改革工作,将有利于公司营销体系健康持续稳步的发展,符合公司长远发展的需要。
蓝帆医疗股份有限公司关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明
公司支付给安永华明2023年度财务审计费用和内部控制审计费用总额为228万元。2024年度具体审计费提请由公司股东大会授权经营层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。四、拟续聘会计师事务所履行的程序1、审计委员会履职情况公司于2024年4月25日召开第六届董事会审计委员会第十次会议,审计委员会已对安永...
中信建投:前两次“国九条”发布后A股市场均迎来大幅上涨 此次“国...
“国九条”持续监管部分从多渠道提升上市公司质量,回馈投资人。第一,加强信息披露和公司治理监管。一是构建资本市场防假打假综合惩防体系,二是督促上市公司完善内控体系,三是切实发挥独立董事监督作用。第二,全面完善减持规则体系。出台上市公司减持管理办法,对不同类型股东分类施策。按照实质重于形式的原则坚决防范各...
蓝帆医疗股份有限公司关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明...
公司支付给安永华明2023年度财务审计费用和内部控制审计费用总额为228万元。2024年度具体审计费提请由公司股东大会授权经营层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。四、拟续聘会计师事务所履行的程序1、审计委员会履职情况公司于2024年4月25日召开第六届董事会审计委员会第十次会议,审计委员会已对安永...