马宏伟等众力并多措举 评《金融机构涉刑案件管理办法》四大亮点
在此基础上,金融机构不仅应当严格遵循相关规定,还需以更具前瞻性的视角布局内控管理体系。以下是基于《办法》的一些具体建议:1.在风险未发生前,在案件未爆发时,金融机构就应当提前布局,建立健全与自身资产规模、业务复杂程度相匹配的内控制度。例如,大型银行或金融控股公司应特别关注复杂金融产品或跨境业务的潜在法律...
97张“罚单”!上半年 这些业务成期货行业监管重点
今年对期货公司内部控制问题的监管,主要针对期货公司制度体系不健全、执行不到位,董事和高级管理人员任职管理不到位,营业部负责人管理不规范,营销管理不到位等公司管理上的漏洞。其中,投诉管理、子公司管理、异地机构管理、业务部门管理混乱是今年新出现的监管点。在期货公司最核心的业务管理方面,监管方向覆盖了期货经纪业...
德勤解读《非银行支付机构监督管理条例实施细则》
全面、系统地完善公司治理结构、合规管理体系和内控管理机制,包括业务逻辑梳理与业务类型分类、制度体系管理与优化迭代、消保体系构建与升级、净资产管理体系实施、洗钱风险自评估及管理优化、信息披露终端测试与评估六大重点
强化内控管理 有序推进财务管理标准化建设
内控制度的落地落实,关键在于各业务部门不打折扣的贯彻执行。为了提高内控制度的实用性和可操作性,财务部门按照分工,对修订完善的内控制度在科务会上交流讨论,逐一提出反馈意见,形成书面反馈报告,并充分征求业务部门的意见,召开座谈会,听取大家的建议,对不合理的地方及时调整,细化每一个环节和步骤,形成符合单位实际情况...
财政部宁波监管局:强化“三个抓手” 推进内控管理走深走实
根据年度财政内控工作计划和局内控操作规程,及时修订本局制度汇编,整合近年来新增、修订管理制度,涵盖组织人事、档案文电、财务资产以及财政运行分析评估、财政资金监控、增值税退税审核等领域,形成党建群团、行政运行、业务管理3大类19项制度,对业务管理和内部管理类进行全面修订,确保内控与业务、管理工作需要更加契合。三...
V观财报|诺丽科技遭警示:内控执行存缺陷等
内部管理制度不健全一是财务管理制度不完善(www.e993.com)2024年9月21日。公司现有财务制度对于现金管理、银行账户管理、银行票据、印章管理等方面存在没有规定或未明确规定的情况。二是业务管理制度不完善。销售制度缺少对于月度销售计划、赊销政策、销售退货、销售折扣折让、回款控制等方面的规定;采购制度对供应商管理缺乏明确规定,未建立供应商档案...
呼和浩特市体育局召开内部控制制度建设工作会议
会上,内控管理老师介绍了内控制度建设背景,发展历程和典型案例,强调内控建设要与时俱进,要有新方法论,依据全面性、适应性、重要性、制衡性的四项基本原则,在预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、项目建设管理、合同管理六大经济业务中,实现合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、...
其他业务公告 - 中共嘉兴市科学技术协会党组关于九届市委第四轮...
九、关于“内控制度建设不够规范”问题的整改情况完善相关制度,对《关于加强对科技馆财务监管的实施办法》《嘉兴市科协财务管理办法(修订)》《嘉兴市科协“三重一大”事项集体决策制度实施细则》等文件进行修订完善。十、关于“干部队伍‘精气神’不足,作风不够务实”问题的整改情况...
2024怎么干④|推进精细化管理
铁四院将继续推进管理信息化“六大系统”研发重构,以数智赋能实现经营数据可视化、生产管理精细化;聚焦“支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值、防控风险”功能作用,强力推进财务管控体系改革,聚力实现经营效益稳步增长;健全“全业务全链条”勘察设计质量监督体系,持续推进勘察设计审查评价系统应用,将强化对关键问题、高频...
其他业务信息 - 中共嘉兴市妇女联合会党组关于九届市委第四轮巡察...
八、关于“执行内控财务管理制度不够规范”问题的整改情况(一)严格财务管理制度。开展市妇联机关及下属单位财务工作自查,对相关财务管理制度进行修订完善,制定各项财务收支行为的全流程财务执行流程图,严格执行定人、定责、定流程的制度。开展市妇联机关财务管理制度专题培训。