关于完善审计制度的框架意见及相关配套文件(全文)
新华社北京12月8日电近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及《关于实行审计全覆盖的实施意见》等相关配套文件,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》全文如下。根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的...
4个案例!新增处理处罚中审计与评估机构存在的突出问题
测试和评价,严格按照企业内部控制规范体系及相关文件要求,对上市公司及拟上市企业财务报告内部控制实施审计,勤勉尽责,充分了解和掌握上市公司及拟上市企业财务报告内部控制建设和实施情况,综合判断上市公司及拟上市企业财务报告内部控制有效性,独立客观公正发表审计意见,提高内部控制审计质量。
加强合作 压实责任,山东建立“金融+审计”贯通协同工作机制
在完善资源共享机制方面,意见指出,省委金融办、省审计厅共同构建资源共享、协同合作新模式,及时相互推送金融、审计规范性制度文件,推动金融管理、审计监督研判问题标准一致。此外,意见还提出,建立定期会商机制,商定审计项目计划和审计重点;明确专门处室负责日常沟通联络,负责推动会商机制落实、重要信息交流及会议组织等...
山东:企业应当按照有关规定建立总审计师制,协助管理内部审计工作
近年来,山东各层面出台内部审计方面的制度文件600多件,各级审计机关与主管部门建立协作机制近百项,有力保障和推动了工作开展。但部分地方和单位仍存在制度刚性不足、落实不到位等问题。为此,《实施意见》提出,各级党政机关、事业单位、国有企业、社会团体和开发区等单位应当按照有关规定,结合本单位实际情况,建立健...
...高科技集团股份有限公司修订 《公司章程》及部分内控制度文件...
北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第十二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订部分内控制度的议案》,《公司章程》及部分内控制度文件尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:...
宁德时代:公司章程及内部审计师制度(2024年3月修订)
第一条为了规范与保障宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计监督,提高审计工作质量,实现内部审计经常化、制度化,发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程...
铜陵市审计局政策解读制度-铜陵市人民政府信息公开网
铜陵市审计局政策解读制度??第一条为保障公众知情权、参与权、监督权,切实提高社会公众对政府政策和政府规章的知晓度,加深公众对政府行为的理解,进一步提升政府公信力,根据《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号)等规定,结合本机关实际,制定本制度。
宏辉果蔬股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》、《关于制定〈会...
常州市地方金融监督管理局关于印发《常州市融资租赁行业监管工作...
8.企业内部管理制度及风险控制制度文件;9.如同一投资者及其母公司在境内设立两家以上融资租赁公司,须提供已设立融资租赁公司的审计报告、验资报告(须按期到位)、业务情况说明。新设公司的业务领域应与已设公司有明显区别。三、审核要点1.外商投资融资租赁公司名称、经营范围中须注明“融资租赁”字样,名称及经营范围...
公立医院零星工程风险分析与审计应对
(一)建章立制,完善零星工程项目的各项相关管理制度和细则,包括合同管理制度工程管理部门要制定并及时更新相关的制度文件,从制度上明确本单位对于零星工程的定义、适用外派的范围、对施工单位的要求和选定程序,并对零星工程送审资料内容、送审时间、工程完工质量提出相应要求,重点对各关键环节加以约束,规范申请...