新《会计法》修订解读 | 依法加强财会监督,数智护航会计发展
一是加强财会监督与法律责任,提高财务造假法律责任追究力度,强化单位内部会计监督和内部控制。二是促进会计信息化建设,鼓励采用现代信息技术提升会计工作效率和质量。三是规范会计行为,明确会计核算范围和会计信息的真实性和完整性,加强会计档案的安全保护和管理,确保会计信息长期保存和可追溯性。四是企业要提升合规意识,建...
深入对比:2024年8款主流会计做账软件(含免费)
根据国内知名调研机构数据显示,合思(易快报)连续多年是国内企业财务收支管理领域市场占有率第一的平台,服务超过300万财务人员,以及中信集团、海亮教育(世界500强)、樊登读书、中国光大集团等200多家国央企、1500多家头部上市公司。合思的主要功能涵盖电子会计凭证的全生命周期管理,包括但不限于采集、制作、存储和使...
西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于2023年度募集资金存放 与...
为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。二、拟聘任会计师事务所的基本信息(一)机构信息1、基本信息2、投资者保护能力上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保...
规范基层单位财务收支管理的审计建议
个别单位因财务基础工作薄弱,不能对单位的财务活动进行有效管理,无法对各种财务风险进行合理防范,如因会计核算不规范、不及时,未按规定记账、对账、结账,造成会计账目混乱,影响单位经济管理的连续性。有的因财会岗位专业人才配置不足,导致人员职责不明确,业务部门和财务部门之间的信息对接不及时,关键岗位...
广东翔鹭钨业股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告
结合公司实际情况,董事会审计委员会认可司农事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,且原为公司提供审计服务的审计团队加入司农事务所,考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,同意继续聘任司农会计师事务所为公司2024年审计机构及内部审计机构,由司农会计师事务所承担...
美的集团股份有限公司2023年年度报告摘要_手机新浪网
9、创新机器人产品开发,推进全价值链卓越运营与产业链整合,加快推动中国市场机器人业务发展10、深化长期激励,保障股东权益3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位:千元
安徽金禾实业股份有限公司 关于为子公司2024年度向金融机构 申请...
为保证审计工作的连续性,公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并同意将该事项提请公司董事会审议。2、董事会意见同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年,同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况,参照市场价格、以公允合理的定价...
中信特钢(000708.SZ):公司将重点关注中东、北美和东南亚的投资机会
公司在关注利润稳健的同时,更加关注现金流的持续性。公司一方面积极调整销售策略,坚持“两金”月度动态跟踪管理;另一方面,合理控制各项资本性开支,严控有息负债,确保总体现金流量的稳健性。5、稳定回馈彰显投资价值公司始终高度重视对投资者的合理投资回报,连续五年现金分红比例占归母利润的50%左右,2019年整体上市以来...
欢瑞世纪联合股份有限公司
准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、商誉、应收款项、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试,2023年度拟对公司合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等有关资产计提相应的减值准备30,604.51...
民生证券股份有限公司
监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈,查询了募集资金专户,查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查...