152个常见财务内控问题及原因对照表(收藏)
内控是内部控制的简称。指一般公司企业内部的控制运作。内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。下面用表格对照方式介绍一下152个常见财务内控问题及产生原因。内控问题及产生原因对照表序号不当之处...
什么叫内控?这种管理机制如何影响企业运营?
内控,即内部控制,是企业为了实现经营目标,保护资产安全完整,保证会计信息的真实可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。内部控制对于企业运营的影响是多方面且深远的。首先,从风险管理的角度来看,良好的...
元丰电控IPO:“创新性”不足 “内控”薄弱 募资扩产必要性存疑
除了资金占用之外,报告期内,元丰电控存在票据买卖、第三方回款、个人卡代收代付等多项财务内控不规范的情形,其中票据买卖为向第三方非金融机构买卖银行承兑汇票;第三方回款金额分别为83.73万元、1,377.37万元和4,595.32万元,主要为境外客户指定第三方付款;发行人利用第三方公司转账至员工个人卡,并通过个人卡支付...
又一企业“暴雷”!市值“蒸发”90亿,10年财务造假曝光
一个令人不安的问题是:复旦复华的造假行为,怎么能瞒天过海整整十年?这背后,是不是反映出公司内部控制彻底失效了?作为一家上市公司,复旦复华理应建立健全的内控制度,确保财务信息真实、准确、完整。但从事后曝光的种种问题来看,公司的内控体系形同虚设,成了掩盖造假的工具。这事告诉我们,那些看起来规规矩...
四创电子:公司设立了合规、内控部门,由公司财务中心负责实施内控...
公司设立了合规、内控部门,由公司财务中心负责实施内控体系建设,纪检审计法务部负责内控体系评价。针对安徽省证监局提出的相关问题,公司董事会高度重视,将严格按照监管要求积极整改,加强内部控制体系建设,依法规范财务核算,提高公司治理水平,切实维护公司及广大股东利益。公司目前不存在ST风险。谢谢。
揭秘民办学校财务管控之道——破解预算危机,强化内控,成都9月盛大...
5.学校缺乏完善的内部控制制度,导致财务管理存在漏洞;6.学校缺乏有效的资金监管机制,导致资金运作不透明、不规范7.……2024年9月12-13日,全国工商联民办教育出资者商会法律顾问田丰乐、上海行云税务师事务所负责人贾成密、时代教育智库财务总监朱晓玲,三位专家联袂主讲的《民办学校财务政策风险防范和财务管理实操策...
格林司通大客户生变稳定性遭质疑 曾虚开171.65万发票财务内控被问询
对此,格林司通在首轮回复中称,公司已进行纳税更正,补缴相应税费及滞纳金。公司不规范情形已整改,财务报表已进行追溯调整,不存在重大错报风险,该事项未对公司经营产生重大不利影响。而在第二轮问询函中,监管部门再次要求格林司通说明报告期内所有财务和财务内控不规范事项的发生时间、原因,涉及的具体金额,被采取...
农发行北京市分行计划财务处、内控合规处、运营管理处党支部联合...
近日,农发行北京分行计划财务处、内控合规处、运营管理处党支部全体党员赴密云水库展览馆开展廉政主题党日活动,重温密云水库建设者的“纪律之歌”。展览馆位于密云区白河城市森林公园,以密云水库历史发展为主线,围绕“决策、建设、移民、保水、发展”五个篇章,向参观者全面介绍了水库建设的时代背景和建设历程。
资深财务管理专家赵卓然先生系列专访二:内控合规体系建设,打通IPO...
日前,财政部会同中国证监会发布了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》,要求上市公司和IPO企业在提交财务审计报告的同时一并提交内部控制审计报告。这一举措显示出国家对督促资本市场企业完善内部治理,提升规范运作水平的高度重视。
V观财报|尚荣医疗被责令改正:财务核算及内控等存问题
中新经纬11月30日电深圳证监局网站30日公布两则监管措施信息,深圳市尚荣医疗股份有限公司(下称尚荣医疗)被责令改正,公司董事长及财务负责人被警示。深圳证监局网站截图(下同)财务核算和内控等方面规范运作存问题深圳证监局指出,经查,尚荣医疗存在以下问题:...