内控不只是财务的事!
??误区三:内部控制是财务部门的事一些企业将内部控制等同于财务控制,认为这只是财务部门的工作。实际上,内部控制应该覆盖企业的各个部门和业务环节。应对策略:①明确各部门在内部控制中的职责②将内部控制纳入各部门的绩效考核③定期组织跨部门的内部控制交流活动??误区四:内部控制一劳永逸有些企业在建立...
什么叫内控?这种管理机制如何影响企业运营?
内控,即内部控制,是企业为了实现经营目标,保护资产安全完整,保证会计信息的真实可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。内部控制对于企业运营的影响是多方面且深远的。首先,从风险管理的角度来看,良好的...
元丰电控IPO:“创新性”不足 “内控”薄弱 募资扩产必要性存疑
元丰电控成立于2007年,是一家专门提供机动车辆主动安全系统解决方案的企业,主营业务为防抱死制动系统(ABS)、电子稳定控制系统(ESC)的研发、生产、销售和技术服务。得益于汽车产业蓬勃发展,元丰电控得以顺利IPO过会,但公司不仅研发能力稍显薄弱,“创新性”略显不足,还存在着较多的财务不规范情况。此外,公司汽车ESC产品...
四创电子:公司设立了合规、内控部门,由公司财务中心负责实施内控...
公司设立了合规、内控部门,由公司财务中心负责实施内控体系建设,纪检审计法务部负责内控体系评价。针对安徽省证监局提出的相关问题,公司董事会高度重视,将严格按照监管要求积极整改,加强内部控制体系建设,依法规范财务核算,提高公司治理水平,切实维护公司及广大股东利益。公司目前不存在ST风险。谢谢。
宋清辉:财务内控对IPO企业来说非常重要 是监管层重点关注的地方
著名经济学家宋清辉曾表示,财务内控对IPO企业来说非常重要,是监管层重点关注的地方,也是成功实现IPO道路上必不可少的一环。母公司曾遭做空,科通技术上会前被取消审议,负债率远超同行出品|创业最前线作者|左星月编辑|胡芳洁美编|吴宜忠审核|颂文深交所上市委拟定在2月7日召开2024年第8...
资深财务管理专家赵卓然先生系列专访二:内控合规体系建设,打通IPO...
日前,财政部会同中国证监会发布了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》,要求上市公司和IPO企业在提交财务审计报告的同时一并提交内部控制审计报告(www.e993.com)2024年11月15日。这一举措显示出国家对督促资本市场企业完善内部治理,提升规范运作水平的高度重视。
涉虚假宣传、质量瑕疵和重大内控缺陷的众鑫环保能否上市成功?
04公司内控存在重大缺陷,多次出现财务违规行为2019年至2021年,实控人滕步彬分别从公司拆出了873.14万元、397.34万元和80.05万元,主要用于归还个人借款、购房和装修。除了滕步彬之外,2019年和2020年,滕步彬的一致行动人季文虎也分别从公司拆出了858.94万元、68万元资金,其理由同样也是购房、装修。实控人及一致行动人无...
重磅出手!证监会重点打击五类财务造假行为 提高内部人举报奖励金额
三是强化公司内控防线建设。上市公司内部有效的内控体系是防止系统性财务舞弊非常重要的基础,所以重点压实公司董事会,特别是审计委员会和独立董事在反舞弊方面的职能,发挥公司治理内部制衡的作用。同时鼓励内部人举报,并研究提高举报奖励金额。最后是压实中介机构“看门人”的责任,对于丧失职业操守、串通舞弊的这些中介机构...
茅台集团召开2024年财务工作会,王莉要求切实把资金用在刀刃上、用...
认真领会“五个一流”“三大能力”的目标方向、重点任务、路径举措,抓好贯彻落实,有力提升财务管理综合能级;要严格执行财经纪律,不断完善和健全财务内控体系,强化财会监督检查,推动日常与专项、现场与非现场、线上与线下、事前事中事后监督相结合,不断提升工作质效,为推动茅台高质量发展、现代化建设夯实财务管理根基。
【PE/VC洞察】如何在财务尽职调查中关注投后管理中的常见问题
应对分析:财务尽职调查要对业财系统和财务内控进行评估,以便投资人预判投后管理获取数据的难度,设计投后数据需求模板,并要求公司从签约开始改进系统,加强财务分析(视情况可增加交割条件或交割后义务)。通过上述案例我们可以清楚地看到财务尽职调查对投后管理的作用。当然,财务尽职调查并不是单一的手段,结合其他尽调结果...