农发行东营市分行全面开展内控评价工作
围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素,对内部控制建设和运行情况进行全面系统客观的检查分析和评价,对经营管理的重要环节、重点问题和高危问题进行重点评价。通过内控评价工作,进一步强化了内部管理,推动依法合规经营,有效提升风险防控水平。下一步将持续深化制度学习,强化监督管理,为全行高质...
财政部大连监管局:全面加强内控体系建设 聚力提升内控管理水平
二是加强内控工作的组织领导,局领导任内控委主任、各处室负责人为委员,着力构建局内控委统一领导、内控办组织协调、各处室具体负责的内控管理框架,明确职责分工,督促各处室全力推进各项任务落实落细。三是坚持内控工作与党风廉政、业务工作同研究、同部署、同检查,局领导多次在党组会、局长办公会上对内控工作提出具体要求...
进出口银行福建省分行:深化内控自评 筑牢合规防线
此外,分行注重将内控自评工作与日常业务运营相结合,从精细化管理角度检视,通过持续优化业务流程、强化合规审查、提升员工内控素养等措施,实现“自评—整改—提升”闭环管理,不断巩固和扩大内控自评成果。展望未来,进出口银行福建省分行将继续秉承“合规优先、稳健发展”的经营理念,深入践行“五要五不要”中国特色金融文...
辽宁监管局:“四个强化”抓好内控 “赋能”财政监管工作高质量发展
各处室根据年度工作计划制定工作台账,全面反映各项业务工作的主要内容、工作重点、对接部门和时间节点等基本信息,与此同时,建立内控工作台账,明确工作的质量标准、基本程序、责任人、完成情况等内控要素,通过强化内控执行督导业务工作高质量开展。三、强化机制建设,有力推进内控的良好运行严格落实财政部相关工作要求,定期...
ST百灵:积极推进内部控制整改工作,将“加强内控整改和扭亏为盈...
ST百灵:积极推进内部控制整改工作,将“加强内控整改和扭亏为盈”作为重要核心任务,httpsm.jrj/madapter/finance/2024/11/11151945141887.shtml
华电吉林公司召开内控合规风险工作推进会
同时对公司内控合规风险一体化信息管理平台建设应用情况进行通报,对个别风险提示函处置不及时等管理短板进行研讨分析,并针对性地部署下一步工作(www.e993.com)2024年11月28日。一是完善风险处置机制,提升一体化信息平台风险提示函处置质量与效率。二是加大内控合规风险管理宣贯力度,切实提高全员思想认识。三是建立体制机制,规范公司一体化平台运行管理。
甘肃监管局:持续强化财政内控建设 切实筑牢廉政风险防线
三是坚持一体谋划部署,研究内控计划。通过召开党组会、局长办公会、内控委会议、纪检专题会议,以防范风险为导向、完善内控体系为主线、规范内控执行为抓手,制定全面从严治党主体责任任务安排、党建工作要点、纪检工作要点和内控工作要点,将廉政要求全面嵌入到机关党建、监管业务、内部管理等内控具体工作中,进一步强化财政监管...
农发行青海省分行举办2024年风险与内控合规管理培训班
为进一步推动“两基”建设,提高全辖风险与内控合规管理工作水平,促进风险合规专员、“三合一”专员提升风险合规履职能力,近日,农发行青海省分行举办2024年风险与内控合规管理培训班,辖内分支机构分管内控合规工作的行领导及风险合规专员、“三合一”专员共32人参加培训。
北辰区召开内控建设暨国有企业调查工作推动会
本报讯(记者吴肖肖)日前,北辰区召开内控建设暨国有企业调查工作推动会,专题部署相关工作。区委常委、副区长徐华及市区相关部门负责同志出席。徐华强调,实施内控规范管理是建立廉洁高效服务型政府的重要途径,各相关单位要强化国企监管,落实国有资产保值增值的主体责任,用有效的内控规范,推进财政规范化、科学化和信息化...
财政部天津监管局:创新监督方法 提升监督实效 为财政监管工作提供...
一是建立工作手册、畅通监督渠道,推动纪检工作规范化、标准化。组织编写天津监管局纪检工作手册,明确工作步骤,规范工作流程,确定谈话笔录、工作记录、书面说明函件等工作模板。进一步畅通纪检监督渠道,设立监督电话和邮箱,局党组成员对全局干部做到谈心谈话全覆盖,倾听意见建议和廉政反映。