民生银行盐城分行:强化内控合规管理 筑牢稳健发展根基
切实加大督导检查制度,提升内控自查与不定期检查频次,建立问题台账、分类施策。对检查中发现的问题,依规依据对责任人进行追责问责,压实内控管理责任,强化内控执行意识。规范精细管理优化案防长效机制为严格落实案件防控责任,推进案件防控长效机制建设,该行建立立体式案防体系,自上而下签订《案防工作责任状》、全员签订...
加强内控建设 完善长效机制
一是加强组织领导。为使内控机制建设工作取得实效,成立了以局主要负责人为组长,分管负责人为副组长,各股室(中心)负责人为成员的内控机制建设领导小组。领导小组下设办公室,由分管领导兼任办公室主任,具体负责开展内控管理工作的组织、指导、协调、督查和检查分析等各项工作,形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓,各股...
云霄县财政局:建机制 抓重点 求实效 切实加强内控建设工作
通过定期的内部检查和外部审计相结合的方式,对内控体系进行全面评估和监督,确保内控工作的有效性和持续性。这一机制的建立不仅提高了内控工作的质量,也增强了单位的自我约束能力。下一步,云霄县财政局将继续加强内部控制工作,不断提升管理水平和风险防范能力,为云霄县各单位的稳健发展保驾护航,推动云霄财政事业再上新...
四部门要求加强公立医院内控建设
《意见》强调,着力完善公立医院重点业务及高风险领域的内部控制措施。加强预算管理、收支管理、采购管理和资产管理。加强基本建设项目管理,严禁公立医院举债建设和超标准装修。加强多院区建设管理,严禁未批先办、未批先建,坚决杜绝无序扩张。完善合同管理。严格按照卫生健康行政部门(含中医药主管部门)批准范围开展诊疗活动...
甘肃监管局:强化“四举措” 持续推进财政监管内控建设
一是加强组织领导。根据领导班子调整情况,适时完善由局党组统一领导、内控委统筹部署、内控办组织实施、各处室分工负责的领导机制和工作机制,层层压实内控责任。局党组坚持以防范风险为导向、完善内控体系为主线、规范内控执行为抓手,研究部署全年内控工作,制定年度工作计划。二是坚持系统谋划。年初统筹召开局长办公会议、内控...
医院如何加强内部控制建设
加强内部审计监督管理、风险管理及内部控制建设,建立健全风险研判、评估和防控机制;加强单位层面、财务层面、业务层面内部控制建设,实现医院经济事项全过程管控;建立医疗、价格、财务等管理部门联检联查日常监督机制,定期和不定期开展医疗服务规范化管理检查,避免发生违法违纪违规追求经济利益的行为;加强债务风险管理,严禁举债...
三北局加强内控组织保障 持续完善内控制度体系
贯穿各项业务流程和各个环节,聚焦核心业务流程、关键控制环节、监督监管机制等关键要素,在全面控制的基础上,重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险,针对招标采购、重点项目承揽等重要领域和环节,及时调整优化局招投标领导小组组织结构,推进纪检监督与内控建设深度融合,明确工作分工,强化监督落实,确保招标采购等风险环节等到...
政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年...
(一)加强统筹协调。财政部要会同国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部、市场监管总局、供销合作总社等部门和单位,建立协调机制,统筹推进政府采购相关工作。(二)抓好工作落实。各地区、各部门要按照职责分工,不折不扣落实本方案要求。财政部要制定“整、建、促”...
制度建设日趋完善 四大维度检测上市公司治理水平
内部控制是公司治理框架中的核心要素,对于维护公司的合法经营、防范化解各类风险、提升运营效率和保障利益相关者权益等方面都起着至关重要的作用。财政部和证监会于2023年12月发布了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》,推动上市公司和拟上市企业进一步加强内部控制,开展内部控制评价...
国家税务总局德清县税务局2023年度法治政府建设工作报告
一是持续深化网格化内控机制建设,依托内控监督平台和网格化内控平台强化税收执法监督检查,内控监督平台全年完成疑点信息核查184条,纠正金额42.6万元;网格化内控平台全年完成疑点信息核查共150批次,合计9219条。二是加强实施各税费种风险与执法风险、廉政风险的联动应对,2023年间完成巡察发现问题整改,并建立案件评查、行政处罚业...