科顺股份:设立独立的内部审计部门,对公司内部控制制度和财务信息...
金融界11月2日消息,科顺股份在互动平台表示,公司专门设立独立的内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督,并独立于财务部门,内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。主要职责包括对上市公司各内部机构、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股...
江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2023年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽职,客观、公正地发表审计意见,体现了良好的职业规范和操守,董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构。表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》...
中国冶金科工股份有限公司2023年年度报告摘要
1.同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计、半年度财务报告审阅主审所。2.同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度内控审计会计师事务所。3.同意将本议案提交公司2023年度股东周年大会审议,并提请股东大会授权董事会决定审计酬金。4.同意《中国中冶2023年度会计...
国科军工: 2023年年度报告
????????????????????????????????????????????????员)签名并盖章的财务报表。????????????????????????????????????????????????载有会计师事务盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。????????????????...
深市上市公司公告(9月14日)
上峰水泥公告,公司计划以自有资金向全资子公司上融物流增资4亿元,增资后上融物流注册资本将从3000万元增至4.3亿元。增资旨在改善上融物流财务结构,促进其可持续发展。此次增资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务和经营状况产生不利影响。三利谱:与关联方共同投资设立参股公司...
中集环科: 2023年年度报告
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;四、其他相关资料(www.e993.com)2024年10月7日。以上备查文件的备置地点:??公司董事会办公室。??????...
博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度报告摘要
董事会认为:公司聘任的审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)结合公司实际经营情况对公司2023年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,真实地反映了报告期内公司经营业绩情况。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。(三)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度内部控制评价报告》本议案已经董...
中国冶金科工股份有限公司 关于日常关联交易执行情况、额度预计...
A股简称:中国中冶A股代码:601618公告编号:临2024-016中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”)董事会及全体董事保证本...
中联重科股份有限公司 2023年第三季度报告
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是√否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否...
高邮市自然资源和规划局
三、财务审计科1、承担自然资源和规划专项收入、行政事业性费用的征管和专项资金、基金的使用和管理工作;2、负责系统全体工作人员工资、奖金发放工作;3、拟定有关财务及资产管理规定;4、负责系统财务管理及固定国有资产监管工作;5、负责管理基本建设专项投资;6、按干部管理权限对领导干部进行任期经济...