马上评丨强化审计独立,注册会计师不能当财务造假的帮凶
这不仅有利于提高会计师事务所及从业人员对独立性的认识,也能提升整个行业的执业水平和服务质量。独立性是注册会计师行业的生命线,也是保证审计质量和公信力的关键,缺乏独立性的审计,无异于掩耳盗铃,不仅无法有效揭露财务舞弊,反而可能沦为不法行为的帮凶。从多年前的美国安然公司事件开始,这些年国内外都不乏引发...
曾斌&李建伟:最新上市公司监管执法和公司治理的趋势
因此,保持适度的约束,有助于维持独立董事制度的平衡和稳定。近年来,中国上市公司协会推出了一系列措施,如独立董事的职业道德规范和履职指引,这些都对独立董事制度的完善起到了积极作用。这些规范为独立董事提供了明确的操作流程,使他们在履职时有章可循,职责更加清晰可执行。我曾在一篇文章中提出,独立董事制度的完善需...
新修订公司法中审计委员会的定位与职责
这一规定为审计委员会的有效运行提供了基础,如果公司设置审计委员会,则外部董事的数量与比例可以使审计委员会发挥监督职能。对于一般的有限公司,新修订《公司法》并无引入外部董事的强制性规定,若设置审计委员会而不设监事会,则审计委员会由董事组成,实际如何发挥作用有赖于公司的自主安排。而在上市公司,审计委员会的...
北京金橙子科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性、诚信记录等信息进行了充分的了解与审查,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,其在为公司提供2023年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责。因...
“上市奖励”重现IPO市场?财政部发文禁止!近两年A股IPO平均审计...
中注协指出,独立性是注册会计师审计的灵魂,是会计师事务所客观公正执业的前提。注册会计师要严格按照《中国注册会计师职业道德守则》的要求,从实质和形式上均要保持独立,避免因自身利益产生非常严重的不利影响。在执行审计业务时,会计师事务所不得采用或有收费的安排。
辽宁能源:独立董事述职报告-曹锦秋
《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事制度》(以下简称“独立董事制度”)等相关规定,忠实履行职责,在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责,认真审议董事会各项议案,从公司整体利益出发,发挥了独立董事的应有作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法...
广州安凯微电子股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况...
审计委员会的作用,对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质和执业能力等进行了审查,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)其在2023年期间恪尽职守,坚持独立审计原则,做到了独立、客观、公正地履行职责,较好地完成了审计相关工作,报告内容客观、公正,向董事会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计...
三维控股集团股份有限公司关于 提请股东大会授权董事会办理以简易...
(一)审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)有执行审计业务的人员,在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益,会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本...
深圳市锐明技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告(上接D145...
锐明第三代公交运营效率解决方案具备以下功能:全面的基础数据管理:将人员、车辆、路线、场站以及设备等全面数据纳入管理,同时强调与外部系统的互联互通,通过建立标准化的接口,使得该系统能够轻松地与第三方平台进行数据交换和集成。确保公交的整体信息化系统有一个高效运作的基础。
奥美医疗用品股份有限公司
2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况公司2023年度留存未分配利润滚存至下一年度,同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求,可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,为公司及股东谋求利益最大化,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,目前无法确定具体的预计收益情况。今后,公司将严格按照相关...