上海复旦(01385.HK):变更后的财务报告审计和内部控制审计签字会计...
上海复旦(01385.HK)发布公告,安永华明作为公司2024年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构,原指派孟冬、王立昕作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原项目合伙人及签字会计师孟冬工作调整,为按时完成公司2024年度审计工作,更好地配合公司2024年度信息披露工作,经安永华明安排,指派刘倩接替孟冬作为项目合伙人及签字会计...
...股份有限公司关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告
(含内控控制审计费用人民币7万元)。上年度支付给原聘任的大华所的审计费用为人民币70万元(含内控控制审计费用人民币5万元)。????二、拟变更会计师事务所的情况说明????(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见????公司前任会计师事务所为大华所,大华所已连续为公司提供年报审计、内部控制审计服务...
安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年报审计、内控审计招标
本次招标的2024年报审计、内控审计具体内容包括为安徽江淮汽车集团股份有限公司提供2024年度―2026年度年报审计、内控审计及其他用于年报信息披露相关服务,服务期限为三年(服务合同按2024年、2025年、2026年分年度分别签订年报审计和内控审计合同),服务地点为安徽江淮汽车集团股份有限公司,招标方指定现场。资料显示,安徽江淮...
上海毕得医药科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会...
保荐机构提请投资者关注:虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。综上,保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。八、上网公告附件《海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技...
...公司2024年东航股份2024年度至2026年度财务报告审计及内控审计...
天眼查招投标信息提示,中国东方航空股份有限公司新增东航股份2024年度至2026年度财务报告审计及内控审计项目招标公告。本次招标的东航股份2024年度至2026年度财务报告审计及内控审计项目具体内容包括为招标人提供年度财务报告审计及内控审计服务。服务期限:3年。
ST新潮回复问询函:审计确保数据真实准确 明确内控整改方案
6月14日晚,ST新潮发布《关于对山东新潮能源股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告,对公司重大客户和收入确认、油气资产投入、内控整改方案等热点问题进行了详尽的说明,也给投资者进一步全面了解公司提供了一个窗口(www.e993.com)2024年10月18日。审计确保数据真实准确ST新潮在公告中表示,公司近三年包括购建固定资产、无形资产...
...学校股份有限公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计...
因公司北京大华国际会计师事务所对东方时尚驾驶学校股份有限公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票被实施其他风险警示。公司正在制定整改措施并认真落实,并以本次整改为契机,认真汲取教训。公司将以保护...
内控审计意见将纳入退市情形,哪些上市公司的内控报告连续非标?
在一定程度上,内部控制可以被视为上市公司质量的“根基”,内部控制制度不健全、不有效执行的企业,往往难以规范运作。这一点也可以从榜单中得到验证。在这20家被连续出具非标内控审计报告的上市公司中,尚未“披星戴月”的上市公司仅5家,ST或者*ST股占了绝大部分,其中,有不少正面临严峻的退市风险。
为什么会计责任与审计责任会混同,解决办法是什么?
1、目前的审计方法与现实要求还不协调我国注册会计师审计通常采用的是以被审计单位的内部控制制度为基础的抽样审计方法,由于抽样审计固有的局限性及出于对审计成本的考虑,不可能保证将所有的错弊事项全部揭示出来。对会计信息失真所产生的问题及所造成的损失,有些报表使用者只追究审计责任而不追究会计责任。
专家提示 | 非现场审计的关注事项!
传统的现场审计方式常常难以满足注册会计师对审计效率的要求,而非现场审计方式以其高效、便捷的特点在财务报表审计中得到了广泛应用,有助于注册会计师将有限的资源配置在高风险领域,以提高审计质量。由于非现场审计方式存在诸多局限性,可能会导致注册会计师的审计范围受限,特别在目前强监管的时代,更需要审慎评估非现场...