浙江省财政厅发布关于开展2024年度会计和评估监督检查工作的通知
各级财政部门要严格履行《中华人民共和国会计法》等法律赋予的会计监督职责,依照《财政部门实施会计监督办法》(财政部令第10号)等规定,依法组织县级以上财政部门,从本行政区域内国家机关、事业单位、社会团体、公司、企业及其他组织中,选取3家以上单位(至少1家国有企业)开展会计信息质量行政执法检查。依法严厉打击财务、...
完善内部审计制度 履行内部审计监督职责
制定《四川省审计厅内部审计管理办法》,明确厅党组直接领导、厅主要负责人具体分管内部审计工作,对内部审计机构的职责权限、审计结果运用、责任追究等方面作出细化和要求,将厅机关及所属单位内部控制、财政财务收支、风险管理等事项纳入内部审计监督范围。对厅机关和下属单位实施专项审计,重点对预算编制执行、政府采购、“三...
【政策法规】教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善...
依职责加强学校集中用餐食品安全监督管理,依法查处涉及学校的食品安全违法行为;建立学校食堂食品安全信用档案,及时向教育部门通报学校食品安全相关信息;对学校食堂食品安全管理人员进行抽查考核,指导学校做好食品安全管理和宣传教育;依法会同有关部门开展学校食品安全事故调查处理。(六)卫生健康部门和疾控部门负责食品安全风险...
两部门印发!??事关福建省数字福建专项资金
第十条项目业主单位是项目经费使用的责任主体,要加强对资金使用的绩效管理,对资金使用的安全性、规范性等负责,应严格按照财务管理有关规定及本办法使用资金,完善内部控制和监督制约机制,提高财政资金使用效益,自觉接受审计、纪检监察等部门的监督检查。第十一条数字福建专项资金的拨付应当严格按照国库管理制度的有关规...
关于进一步加强财会监督工作的实施方案
各级财政部门是本级财会监督的主责部门,牵头组织对财政、财务、会计管理法律法规及规章制度执行情况的监督。加强预算管理监督,全面实施预算绩效管理。督促各部门落实预算管理、政府采购、绩效管理、国有资产管理等主体责任。加强对财务管理、内部控制的监督,督促指导相关单位规范经济活动和收支行为,提升内部管理水平。加强对...
...机构请注意!医疗设备、耗材采购等迎来严格管控…国家四部门发文
2.建立健全公立医院内部控制领导小组或内部控制委员会工作机制,鼓励公立医院综合职能部门作为内部控制建设的牵头部门,鼓励公立医院内部审计部门或指定的相关部门对内部控制建立和实施情况进行监督评价,明确公立医院内部各部门是本部门内部控制建设和实施的责任主体,部门负责人对本部门的内部控制有效性负责(www.e993.com)2024年12月19日。
财政部:关于征求《会计基础工作规范 (征求意见稿)》意见的函
国务院有关部门根据职责权限管理本行业的会计基础工作。第二章会计机构和会计人员第九条各单位应当根据会计业务的需要设置会计机构;不具备单独设置会计机构条件的,应当在有关机构中设置会计岗位并配备专职会计人员。设置会计机构的,应当配备会计机构负责人;在有关机构中配备专职会计人员的,应当在专职会计人员中指定...
关于公开征求《关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》(征求...
内部审计是实现审计全覆盖的一支生力军,整合内审资源、统筹内审力量、加强内审成果运用,实现国家审计与内部审计优势互补,能够减少审计监督盲区,有力拓展审计监督深度和广度。各部门、各单位要从“发展、改革、法治、反腐”的战略高度,深刻认识新形势下加强内部审计工作的重要性和紧迫性,切实把加强内部审计工作作为深化内部...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
内控职能部门主责推动、业务职能部门协同配合的内控建设与监督管理体制;切实发挥内控职能部门统筹协调、组织推动、督促落实、监督评价的作用,压实内控建设和监督主体责任,进一步健全机构、明确分工、落实责任,全面履行对内控工作的直接领导职责,逐步完善上下贯通、全面覆盖的内控工作体系,形成全面、全员、全过程、全体系的风险...
河南神火煤电股份有限公司关于 2024年度向参股公司提供贷款担保...
根据中国证监会、公安部、国资委、国家金融监督管理总局《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定,该担保事项尚需提请公司2023年度股东大会审议批准。