白水县人民政府办公室关于印发《白水县行政事业性国有资产管理...
(六)接受财政局的指导和监督检查,并向其报告其国有资产管理工作。第九条行政事业单位对可直接支配的国有资产负责具体管理,承担管理的主体责任。主要职责是:(一)制定本单位国有资产管理的具体实施办法并组织实施,建立和完善内部控制管理制度;(二)负责国有资产的验收入库、维修保管和日常盘点等基础管理工作,明确管...
十堰市审计局助力卫生健康系统内审工作提质增效
通过“以审代训”的方式抽调市太和医院、中西医结合医院等单位10余名内审人员参加多类型审计项目,有效提升内审人员的专业知识和实操技能。四是建立质控中心,提升监督质效。强化与卫生健康主管部门沟通协作,形成内部审计指导监督工作合力,促进“十堰市卫生健康审计与内控质量控制中心”和“十堰市卫生健康财务与运营质量控制...
A500指数: 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募...
??内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信息披露制度、监察稽核制度等。??(3)监察稽核制度??公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国家的有关法律...
...时代内部审计工作高质量发展 国有企业应按规定建立总审计师制度
比如,提出对健全内部审计工作制度、机构建设和协作机制作出规定,明确国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度;深化内部审计监督与内部纪检监察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合。突出内部审计重点,紧盯重要部门岗位和重点领域加大监督力度;强化审计业务质量管控,明确向社会购买审计服务等工作的质量标准;提升内部审计信...
2024广东广州市白云区审计局面向全国招聘派驻区属国有企业审计...
主要职责包括:贯彻落实区审计局党组作出的系列决策和部署;对驻在企业进行日常监督,主要包括对驻在企业贯彻执行党和国家以及省、市、区的有关法律法规、重大政策措施情况,贯彻落实“三重一大”决策制度情况,公司法人治理和内部控制情况,国有资产投资、运营和监管情况进行审计监督;对调查和核查的事项进行审计评价,提出审计...
阜新市审计局政策简明问答
(3)对象以及方法不同(www.e993.com)2024年11月3日。会计的对象主要是资金运动过程,审计的对象主要是会计资料和其他经济信息所反映的经济活动。(4)责任不同。会计责任是建立健全本单位的内部控制制度;保护本单位的资产安全和完整;保证提交审计的会计资料真实、合法、完整。而审计责任则是按照注册会计师审计准则的要求出具审计报告,保证审计报告的真...
完善内部审计制度 履行内部审计监督职责
广东省深圳市审计局不断加强对内部审计工作的指导和监督。聚焦体制机制制度建设、内部审计机构履责情况、审计质量控制和结果运用等环节,派出专项检查组会同主管部门进驻4家医院,对内部审计工作分阶段开展现场检查,安排并指导其他市属卫生机构开展自查。要求市区两级审计业务部门实施部门预算执行等审计项目时,将被审计单位内...
万家双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》《基金法》《运作办法》《销售办法》《信息披露办法》及有关...
...关于修订或制定《公司章程》等制度的公告(上接D264版)
2023年10月,公司已实缴部分增资款3亿元。2023年11月,东翌置业已办理增资相关的市场监督管理局登记手续。(二)经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次临时会议、第九届董事会2023年第六次临时会议、公司2023年第二次临时股东大会审议通过,公司与关联方陆家嘴集团、上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称...
湖北出台全国首部内部审计地方性法规 强化指导监督推动企业高质量...
内部审计是审计监督体系的重要组成部分。近年来,湖北内部审计工作制度机制不断健全,内部审计质量和成效明显提升,在规范内部治理、完善内部控制、促进提质增效等方面,都发挥了积极作用。日前,湖北省政府新闻办召开新闻发布会,解读《湖北省内部审计条例》(简称《条例》)。据介绍,《条例》是经湖北省委批准的省人大常委会202...