甘肃国投集团:全力打造现代企业内控管理体系
甘肃国投集团聚焦增强核心功能,以国有企业现代公司治理为抓手,始终坚持“预防为主、防控结合”总体原则,突出“生产经营、改革发展”两个重点,不断强化“明确职能定位、防范化解风险、健全内控体系”三项措施,着力构建“合规管理、内控制度、风险监测、内部审计、法律审核”于一体的全领域、全方位、全周期内部管理体系。近...
一文读懂 | 央企集团管控之全面风险管理
内部控制系统,指围绕风险管理策略目标,针对企业战略、规划、产品研发、投融资、市场运营、财务、内部审计、法律事务、人力资源、采购、加工制造、销售、物流、质量、安全生产、环境保护等各项业务管理及其重要业务流程,通过执行风险管理基本流程,制定并执行的规章制度、程序和措施。二、企业风险管控体系(一)关于风险的各...
广康生化:外汇衍生品交易业务管理制度(2024年9月)
外汇衍生品交易业务管理制度第一章总则第一条为规范广东广康生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作,加强对外汇衍生品交易业务的管理,防范投资风险,健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制,确保公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券...
企业制度体系建设“五步法”
通常情况下,企业制度从横向上可以分为五大类:公司治理类、基础管理类、业务管理类、职能管理类、监督控制类,每个大类中再划分为若干个子类。企业制度横向分类示意图以公司治理类制度为例,在各子类之下通常还包括以下具体制度:《章程》、《股东(大)会议事规则》、《党组织会议事规则》、《董事会议事规则》、《...
财政部云南监管局:“一二三四”工作法 有力推进内控工作取得实效
一是聚焦党务抓实内控。局党组率先垂范,将内控工作纳入领导班子年度履职尽责重点任务,严格执行民主集中制和“三重一大”决策制度,有效促进科学决策、民主决策。严格实行事项签报流程,以签报形式推动工作一事一签、一事一结,推动工作有序开展、操作规范。二是聚焦政务抓实内控。严格加强公文运转管理,有效衔接文件起草、...
《金融租赁公司管理办法》修订发布,新增杠杆率、财务杠杆倍数等...
(一)具有良好的公司治理结构、健全的风险管理制度和内部控制机制;(二)为拟设立金融租赁公司确定了明确的发展战略和清晰的盈利模式;(三)最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为;(四)有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录;(五)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股;...
一文读懂私募管理人内控要点!管理人需制定哪些内控制度?出处来源...
针对上面表格中梳理的内控要求,特别提醒大家几点:1、监管部门发布的各类法规中仅对制度内容作了原则性规定,或者仅包含了必备的内容,私募管理人在制定具体内控制度时需要考虑的更加全面,进行统筹安排。2、表格中的法规可能会存在相互交叉的情形,大家拟定内控制度时,同样的内容可以编写在同一个制度中,切忌重复,只需要...
建行乌鲁木齐克拉玛依西路支行被罚30万元:内控制度执行存在漏洞...
建行乌鲁木齐克拉玛依西路支行被罚30万元:内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位6月25日,国家金融监督管理总局新疆监管局发布的一份行政处罚信息公开表显示,中国建设银行(8.220,-0.33,-3.86%)乌鲁木齐克拉玛依西路支行(原西北路支行)因内控制度执行存在漏洞及员工管理不到位等严重问题,被处以30万元的罚款。这一消息迅速...
光大银行今年已领31张罚单 信贷违规频现漏洞
近日,国家金融监督管理总局黑龙江监管局发布行政处罚信息,光大银行哈尔滨顾乡支行大堂经理助理周某因多项违规行为被终身禁止从事银行业工作。违规行为包括代客操作违规、逆流程双录违规、POS机管理混乱及内控制度执行不到位。今年1月,光大银行无锡分行公司营业部总经理王某因信贷管理不当导致信贷风险,并在员工业内涉刑案件...
创意信息总经理王震:公司内控有制度化管理,将强化人员风险意识
王震表示,公司的内部控制有制度化的管理办法,针对合同执行也有一套内部审核流程。同时,他表示会进一步加强公司治理培训,强化员工风险意识。围绕公司的产业布局和拓展,王震称,创意信息将在数字“双碳”、工业制造产业链整体数据要素价值挖掘等方面进行积极投入和培育。e公司记者:针对合同的履行,公司是否有相应的审核...