我市启动2023年度市属国有企业审计工作
市国资办日前已通过政府采购方式遴选了第三方审计机构黑龙江鑫拓会计师事务所,拟对市属国资出资企业2023年度经营业绩的真实性进行审计。此次审计工作通报了包括企业的财务状况、资产情况、经营业绩、是否存在假冒国企、“国皮民骨”现象,以及2021、2022年度所审计出问题的整改情况等主要内容。同时要求列入此次审计名单的国...
又有三家,解聘!
不过,吉祥航空是从2021年开始聘任大华所为审计机构。大华所在执行完2023年度审计工作后,只连续3年为吉祥航空提供审计服务。大华所持续受“资格罚”影响上述三家A股上市公司解聘大华所,均存在蹊跷之处。首先,吉祥航空、大华股份自2024年初至今,一直未公告拟聘任2024年度审计机构事项,而续聘大华所为2023年度审计机构均...
国务院国有资产监督管理委员会办公厅文件
党中央有关部门,国务院各部门,各直属机构,各省、自治区、直辖市国有资产监管机构,新疆生产建设兵团,各中央企业:为贯彻落实《国有企业清产核资办法》(国资委令第1号)及相关清产核资工作文件的精神,帮助企业了解国家统一的清产核资工作制度,现将《清产核资工作问题解答(二)》印发你们,请遵照执行。在执行过程中有...
...就印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》答记者问
财政部会计司、国务院国资委财管运行局、证监会会计部有关负责人就印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》答记者问????????日前,财政部会计司、国务院国资委财管运行局、证监会会计部有关负责人就《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号,以下简称《选聘办法》)有关问题...
济南推进市属国有企业总审计师全覆盖!2023年以来发现各类问题2517...
丁林桥介绍,从目前运行情况看,企业内部治理更加科学规范。总审计师在党委书记、董事长直接领导下开展工作,全部列席党委会、董事会,对有关重大经济事项和高风险事项提出意见建议,推动建立健全内部审计监督体系。截至目前,14家市属企业共建立完善涉及内部审计管理、审计整改、资料备案等内部审计工作管理办法119项,制定完善内部...
山东出台内部审计政策,明确国有企业应建立总审计师制度
新黄河记者从现场获悉,山东明确国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度,明确被审计单位主要负责同志整改第一责任人职责,深化内部审计结果及整改情况在考核、任免、奖惩干部和相关决策中的运用(www.e993.com)2024年10月18日。近年来,山东审计机关着力深化内部审计系统性、整体性改革。比如,41所省属本科院校均成立党委审计委员会,统筹谋划、协调...
审计赋能,助力国有企业高质量发展
为推动国有企业高质量发展,规范国有企业经营管理,防范化解内外部风险,庆云县审计局坚持研究助审,扎实做好国有企业审计工作。一是强化审计监督,筑牢风险防线。加强对国有企业经营活动的全面审计监督,重点关注财务收支的真实性、合法性和效益性,以及重大决策的科学性、合规性。
上海益诺思生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关情况公告如下:一、拟聘任会计师事务所的基本情况(一)机构信息1.基本信息1)基本信息立信会计师事务所(特殊普通合伙)由潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务...
上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告
上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2024年10月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高莉女士主持。此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公...
多地审计工作报告披露:企业国有资产管理存在偏离主责主业或无视...
1户金融企业部分股权存在债务偿付风险20亿元。2户金融企业政策性担保业务代偿风险逐年增加,已累计代偿6.26亿元。海南省开展3家国有企业和1家金融机构审计,发现的主要问题包括金融机构存在审批不严,向编造虚假材料的借款人发放贷款;未经评估发放股权质押贷款;未按规定对已核销呆账进行追索清收;部分贷款风险分类不准确...