省委审计委员会召开会议 更好发挥审计监督职能作用 为扛牢“走在...
齐鲁网·闪电新闻7月11日讯今天上午,十二届省委审计委员会召开第五次会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,传达学习中央有关会议精神,审议有关文件,研究部署下步工作。省委书记、省委审计委员会主任林武主持会议并讲话,周乃翔、杨东奇、夏红民、范波等出席。会议听取了关于审计署党组理论学习中心组...
安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则
第二条审计委员会是董事会下设立的专门工作机构,主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度的执行情况及效果,出具审计报告和内部管理建议书,以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。第二章人员组成第三条审计委员会委员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成...
招商证券:招商证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况...
报告期内,审计委员会各位委员严格按照相关规则和制度忠实勤勉履行职责,积极建言献策,在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、评估内部控制有效性等方面充分发挥作用,为提高公司治理水平做出了贡献。2024年,审计委员会将积极学习新的监管要求,继续秉承审慎、客观、独立的原则,进一步加强与公司经营管...
...明确独立董事的作用或职能是参与决策、监督制衡、专业咨询
(一)明确独立董事的作用或职能是参与决策、监督制衡、专业咨询关于独立董事的作用或职能一直都有很多争议,康美药业案后这种争议更多。由于独立董事引起人们普遍关注的事件都与独立董事的监督职责有关,人们往往更关注其监督职能。有人认为独立董事对公司的情况不会比公司内部董事更了解,因此独立董事的职能就是外部监...
安彩高科:安彩高科2023年度董事会审计委员会履职报告
十)履行协调沟通职责审计委员会协调管理层就审计事项与外部审计机构中勤万信、信永中和进行积极沟通,协调内部审计部门与中勤万信、信永中和进行交流,积极配合中勤万信顺利完成外部审计工作,推进信永中和后续外部审计工作。三、总体评价报告期内,我们依据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司...
充分发挥审计监督职能作用 努力推动新时代审计工作高质量发展
3日上午,自治区党委书记、自治区党委审计委员会主任王君正主持召开自治区党委审计委员会会议,认真传达学习习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,审议有关审计报告,听取审计整改工作汇报,研究部署重点任务(www.e993.com)2024年7月26日。强调,要认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,充分发挥审计监督职能作用,不...
儋州市审计局关于信访件反映我局没有履行审查和监督职责、不作为...
干部经济责任审计轮审计划,我局在领导干部经济责任审计轮审计划的基础上,围绕市委、市政府中心工作,结合干部监督管理的需要和我局审力情况,根据规定商市委组织部门提出年度领导干部经济责任审计建议名单,在征求市委纪检监察机关意见、提交市委审计委员会审议决定后,纳入审计机关年度审计项目计划,有计划地开展经济责任审计...
京蓝科技股份有限公司监事会关于对《董事会关于公司2022年度审计...
其中董事韩志权、殷海鸣、马仲伟因是本次股权激励的激励对象,属于关联董事,对该议案回避表决,三位关联董事回避表决后,本次董事会会议符合过半数的无关联关系董事出席,其余4名董事参与了表决,本议案获全体非关联董事一致通过。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
(一)审计委员会履职情况2024年4月15日,公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》,认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天职国际为公司2024年度财务、内控审计机构及支付报酬,并提交董事会...
海伦钢琴:董事会专门委员会工作制度(2024年4月)
第十三条审计委员会的主要职责是:(一)监督及评估外部审计机构工作。(二)监督及评估公司内部部门的工作。(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通。(四)审核公司的财务信息及其披露。(五)对重大关联交易进行审计。(六)监督和评估内控制度的有效性。(七)董事会授权或法律、行政法规、中国证监会规定和公司章...