2024年内部审计工作:汇报材料(很好)
按照XX《关于内部审计管理规定》和集团公司审计工作管理规定,对现有审计管理制度补充和完善,建立起适合我公司实际的、科学规范、条理清晰的审计制度管理框架,从内审的目的、内容、方法、程序等各方面作了具体明确的规定,完善了内部审计制度,使内部审计工作[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]制...
领导调离前会有这些征兆
首先,领导会变得沉默少言。之前经常外出活动频繁的领导,现在会突然变得很少外出,而是整天坐在办公室里看文件、批报告。能出席的活动也经常让副职代为参加,工作能推就推,不参加任何应酬。这说明领导已经知道了一些人事调动的情况,在没有正式任命文件下达之前,他们会非常小心低调,避免节外生枝。其次,领导会变得比平常...
专项审计报告都有哪些类别?
报告内容通常涉及财务状况的真实性、交易活动的合法性、资金往来的清晰性等方面,为司法机关判断案情、作出裁决提供重要证据。六、工程预决算审计专项报告工程预决算审计是对建设项目预决算的真实性、合法性、合规性和效益性进行的审计。此类报告主要关注工程项目的预算编制、合同执行、工程变更、款项支付、竣工决算等环...
内控审计意见将纳入退市情形,哪些上市公司的内控报告连续非标?
披露的交易协议内容在净利润标准、业绩补偿计算方法及补偿方式、补偿限额等另有约定。业绩承诺期届满后,就业绩补偿、债务偿还、应收账款催收和江苏大洋剩余35%股权收购等事宜,南京长峰未经航天发展公司董事会、股东大会审议或航天发展公司批准,与荀金标、蔡君等签署系列协议,由此引发相关诉讼案件。对于上述两项缺陷,航...
总经理XXX离任专项审计报告(参考)
关于XXX离任专项审计报告根据集团董事会的统一安排,内部审计总部组织相关人员于20XX年4月13日至17日,赴公司,对公司总经理XXX同志20XX年8月至20XX年3月任职期间的经营活动和财务状况,进行离任经济责任审计,我们根据国家有关财经法规及集团颁布的相关财务制度和内部管理要求,实施内部审计,并对审计情况发表相关意见。
国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告
四、国有资产管理审计情况按照中共中央《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》和全国人大常委会《关于加强国有资产管理情况监督的决定》,在部门预算执行、国企国资、金融、经济责任等审计项目中,持续关注4类国有资产管理使用情况(www.e993.com)2024年11月22日。
A国有企业总经理经济责任审计案例
(一)经济责任审计工作的总体计划(审计准备阶段)A国有企业在总经理离任经济责任审计的准备阶段,应编制一个较为成熟的审计计划,其内容主要包括被审计单位的基本情况、审计的范围、审计的目的、需要重点审计的领域、审计组的工作人员及分工、审计的时间安排等。
民政部办公厅关于开展2024年社会团体民办非企业单位抽查审计的通知
三、抽查审计数量本次共抽查审计民政部登记的社会组织100个,其中社会团体90个(包括外国商会2个、国际性社团3个),民办非企业单位10个。四、抽查审计内容查看社会组织2023年度工作报告书、会计报表、相关账簿、审批单据、财务票据、合同协议等资料;了解内部控制制度建立、执行情况;评价内部控制系统是否健全且有效执行;...
宁波精达: 宁波精达2024半年度报告
一、??本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、????????完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??本半年度报告未经审计。
创力集团: 创力集团半年度报告
一、??本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、????????完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??本半年度报告未经审计。