一文全面了解内部控制审计!
第五,内部监督制度,即分析企业内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限情况,判断企业实施内部监督的程序、方法和目的要求的科学性,评价内部控制监督制度的有效性。内部控制审计的主要内容1、内部控制审计计划及重大修改情况;2、相关风险评估和选择拟测试的内部控制的主要过程及结果;3、测试内部控制设计与...
资产清查包括哪些内容,资产清查一般都查什么
内部控制:不断完善的内部控制制度,包括明确的职责权限、权限制度、申请流程等,确保资产管理的规范性和有效性。资产分类及编号:对固定资产进行筛选和编号,便于资产变化的管理和跟踪。资产登记表:建立健全资产登记机制和资产台账,记录资产相关信息、购买时间、折旧等,确保资产的准确性和完整性。资产采购程序和审批:明确...
国家金融监督管理总局有关司局负责人就《商业银行实施资本计量...
具体要求包括:一是需具备坚实的实施基础。《验收规定》从公司治理、风险管理、内部控制、经营状况、数据治理、信息系统以及结果应用等方面,提出了银行申请实施高级方法需满足的基本要求,只有经营业绩稳健、风险管理水平良好的银行才具备资本计量高级方法申请条件。二是需满足审慎的监管要求。《验收规定》细分信用风险内部...
内部控制——内控建设和实施所遵循的5大原则,有啥毛病?
内部五大原则:全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益。1.全面性原则:主要是两个视角:纵向:从决策、管理到执行,从执行到监督,都要涉及;横向:企业所属的分子机构,以及相关业务,都要覆盖。中规中矩的原则,这种原则放在任何一项规定中都适用,哪怕是找女朋友,也可参照全面性原则。既要钱给够,感情也要...
刚刚,金管局6号令!
主要修订内容如下:1.修改完善主要出资人制度。提高最低注册资本金要求,增强风险抵御能力;新增国有资本投资运营公司、国有金融资本投资运营公司和境外制造业企业三类主要出资人类型;适当提高主要出资人的总资产、营业收入、注册资本等市场准入标准以及最低持股比例要求,强化主要出资人的股东责任。
金融监管总局修订发布《金融租赁公司管理办法》
主要修订内容如下:一是修改完善主要出资人制度(www.e993.com)2024年11月15日。提高金融租赁公司最低注册资本金要求,增强风险抵御能力;新增国有资本投资运营公司、国有金融资本投资运营公司和境外制造业企业三类主要出资人类型;适当提高主要出资人的总资产、营业收入、注册资本等市场准入标准以及最低持股比例要求,强化主要出资人的股东责任。二是强化业务...
浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会...
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站(sse)发布的《新安股份关于开展套期保值业务的公告》。(三)审议通过了《关于修订公司〈套期保值管理制度〉的议案》根据相关法律法规和规范性文件有关规定,结合公司实际情况,公司修订了《套期保值管理制度》。
最严退市新规来了!证监会:加大对“僵尸空壳”和“害群之马”的...
一是压紧发行人及“关键少数”责任。第一,进一步明确信息披露质量要求,发行人要准确真实反映企业经营能力。第二,针对性强化规范运作要求,发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”要增强诚信自律法治意识,完善公司治理和健全内部控制制度。第三,严格申报间隔期要求,在原规定的1年内2次不...
苏州科达科技股份有限公司 关于子公司重大项目合同正式生效的公告
本议案已经公司审计委员会2024年第三次会议事前认可通过,审计委员会认为公司2023年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和评价的实际情况。同意将2023年度内部控制评价报告提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上交所网站(sse)披露的《关于公司2023年度内部控制评价报告》...
美的集团股份有限公司2023年年度报告摘要
运动控制及自动化、高低压变频器、储能和散热部件等高精密核心部件产品,为全球泛工业客户提供绿色、高效、智慧的产品和技术解决方案;美的智能建筑科技业务主要涉及楼宇产品、服务及相关产业,以iBUILDING美的楼宇数字化服务平台为核心,业务覆盖暖通、电梯、能源、楼宇控制等,产品包括多联机组、大型冷水机组、单元机、机房...