甘肃监管局:持续强化财政内控建设 切实筑牢廉政风险防线
三是建立内控制度与纪律制度联动更新机制。坚持将内控与党建、纪检监督工作同谋划、同部署,定期召开局党组专题会议听取党建重点任务落实、纪律建设试点成果运用等情况,研究分析内控及廉政制度执行情况,推动内控与纪检监督制度及时联动更新。每年更新完善财政监管业务操作手册,先后3次修订内部控制操作规程、2次修订涉企检查业务...
财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控...
近期,财政部上海监管局落实常态化内控制度完善机制,着力“三个确保”,顺利完成年度内控操作规程修订工作。一是高度重视,及早谋划,确保思想统一。上海监管局始终高度重视内控工作的贯彻落实。年度伊始,局内控委按照财政部内控办工作要点和财政内控工作计划要求,在研究部署全年内部控制工作时即明确提出,要结合新情况新要求,...
财政部福建监管局:“四维”布局 推动内控建设取得新成效
坚持贯彻落实财政部内部控制基本制度,在完善内控制度、健全工作机制上下功夫,切实提高内控制度的实时性、针对性和有效性。一是优化内控操作规程。将内控操作规程的各项规定落实到具体的管理办法中,修订完善驻闽中央预算单位预算执行监管操作规程、普惠金融发展专项资金审核和中央财政农业保险费补贴审核操作规程、会计和评估监督...
财政部湖北监管局:三方面开展内控“体检” 推动内控建设提质增效
对于排查出的风险点,认真制定整改措施,建立内控自查整改台账,通过明确时间节点和任务安排,细化措施,做到按表推进、环环相扣,确保真改实改。此外,我们还坚持目标导向、问题导向和结果导向,将“当下改”和“长久立”相结合,对属地中央收入监控、到期优惠政策评估等2项内控制度进行了修订,全面、明确、规范设置内控风险等级...
绵阳市财政局深入推进行政事业单位资产管理内控制度建设
为做好贯彻落实工作,促进行政事业单位国有资产管理科学化、规范化,进一步提升管理水平,近日,市财政局印发了《关于加强市级行政事业单位国有资产管理内控制度建设的通知》,在市级行政事业单位全面开展资产管理内控制度修订完善专项工作,并要求在8月底之前完成。
三北局加强内控组织保障 持续完善内控制度体系
内控建设是保障经济活动合规有序、严肃财经纪律、防范化解风险的重要举措,更是推进全面从严治党、落实党风廉政建设的有力抓手(www.e993.com)2024年11月27日。三北局在全面总结以往年度内控管理成效基础上,着力完善内部控制制度,强化流程控制,严肃工作纪律,切实提高工作质量和效率。优化内控组织架构,强化职能职责。局党组高度重视内控工作,多次召开党组会...
甘肃金控集团——以制度“清废改立”护航企业高质量发展
截至8月中旬,已集中废止制度15项,完成率100%;修订制度59项,完成率77.63%;新建制度8项,完成率72.72%,制度修订面达到47%、精简8%,内控体系进一步优化完善。聚焦“筑根基”,完善制度管理体系。甘肃金控集团依托制度“清废改立”工作,制定印发《制度管理规定》,明确制度起草、审核、修订、评估、废止等工作流程及标准...
财政部云南监管局:“一二三四”工作法有力推进内控工作取得实效
云南监管局将内控建设作为强化财政管理的重要抓手,通过建立健全财政内控制度机制和组织框架,搭建起内控工作的“四梁八柱”。一是构建制度体系,确保财政内控有章可循。持续修订完善《云南监管局内部控制操作规程》,重点防控审核、审批、征收监缴、监控、调研、绩效评价等环节,形成“以制度管权、以制度管人、以制度办事”...
财政部河南监管局:“五位一体”开展内控质量提升年活动 推动内控...
一、以健全制度体系为基础,筑牢内控防线始终将制度建设摆在首位,结合内控工作新形势新任务新要求,以与时俱进、务求实效为导向,持续推进内控制度建设,更好发挥制度的基础性和保障性作用。通过及时修订《河南监管局内控操作规程》,充实完善《河南监管局财政监管工作制度汇编》,切实提高内控制度的实时性、针对性和有效性...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
综合改革重点领域等重要环节,全面梳理查找企业管控制度和流程缺陷,对不符合不相容职位分离控制、授权审批控制、内控体系监督评价等情形,及时完成相关制度完善工作,持续推进内控制度建设,2023年集团总部层面完成55项制度、细则、清单、工作指引印发、修订,进一步完善风险管控、风险评估标准和合规评价标准,以内控规范化促进企业...