【社招】中智集团法务合规与审计部公开招聘
集团法审部审计专员岗位职责负责拟定完善集团内部审计、违规经营投资责任追究、投资项目后评价等规章制度,完善工作流程,优化工作体系;担任内部审计、投资后评价项目组、责任追究核查组项目组长或骨干,能够独立或协同完成工作任务;组织审计问题整改以及各类审计成果转化应用工作;负责支持董事会审计与风险委员会相关工作...
山东港口日照港召开三季度工作例会暨机关作风整训行动动员会
一要旗帜鲜明讲政治,切实增强政治意识、提高政治觉悟,坚决贯彻落实上级重大决策和工作部署,理解的要执行,不理解的要在执行中理解,做到不讲条件、不打折扣、不搞变通。二要雷厉风行强作风,敢于迎难而上、勇挑重担,大刀阔斧开展工作,锻造“严真细实快”的工作作风。三要严守政治纪律和组织纪律,统一思想、统一意志、统...
国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告
公司审计与风险管理委员会对容诚会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查,认为容诚会计师事务所具备上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力,能够满足公司2024年度审计工作的要求,同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
合规法务部是公司对各项经营管理活动进行合规管理和监察稽核的职能部门。合规法务部对公司各职能部门在业务运作中的遵规守法情况进行监督和检查,保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。公司各职能部门是公司内部控制措施的具体执行单位,在法律、法规和公司各项基本管理制度的基础上,依据具体情况制定...
深改进行时 | 审计与法务部:完善责任追究工作体系 发挥责任追究...
三、持续优化工作机制,保障追责工作有序开展一是保障违规问题线索查处工作高效开展。三年来,集团公司不断优化完善责任追究工作机制,有效发挥责任追究“查得深、看得透”优势,切实发挥责任追究“监督震慑”作用。建立“职能互补、协作配合、成果共享”工作机制,明确集团公司纪检监察组、总部各部门向审计与法务部移送问题线...
嘉实中证1000指数增强发起式A,嘉实中证1000指数增强发起式C: 嘉实...
总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施(www.e993.com)2024年10月22日。??(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。??(5)合规管理部门:公司管理层重视和支持合规风控工作,并保证合规管理部门的独...
北部湾港股份有限公司
北部湾港股份有限公司一、重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示□适用√不适用...
《企业合规师》合规管理体系构成、合规风险、合规管控措施证证书
2021年3月18日,人力资源社会保障部会同国家市场监督管理总局和国家统计局面向社会正式发布了企业合规师等18个新职业信息。适用对象企业合规师主要针对从事律师、会计、审计、税务、财税和金融等相关职业,担任企事业单位会计主管及经理、审计主管及经理、财务主管及经理、税务主管、法务主管,财税主管和风控主管等岗位的...
中共济南日报报业集团委员会关于市委第四轮巡察集中整改进展情况...
整改措施:一是严控新媒体平台增量,目前无新增情况。二是推进关停济报鲁中文化抖音号、新嬴牟头条号两个新媒体平台,以及将微信公众号“俺love友”更名为“济报鲁中”等工作。原济南新闻客户端计划转型升级为“舜网+”客户端,测试完善后上线。三是充分利用云宣融媒体平台,优化调整新闻传播全链条;各编辑部进一步优化策...
龙洲集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告
四是进一步完善廉洁制度,健全企业监督管理机制,坚持公司纪委、监事会、审计部门、财务部门和法务部门“五位一体”监督管理体系,形成有效监督工作合力,开展专业审查,构建操作公平、处事公正、办事透明的“阳光”运行机制。二、坚持战略目标导向,持续强化战略执行