财政部湖北监管局:三方面开展内控“体检” 推动内控建设提质增效
根据局内控委的统一安排,财政部湖北监管局监管一处从三方面开展内部控制自评自查,全方位“体检”,推动内控建设提质增效。??一、高站位部署,自查自评全覆盖??支部支委会专门开会研究内控自查自评方案,组织全处同志深入学习财政部内控委工作会议精神和蓝佛安部长重要讲话精神,深刻认识到抓好内控工作将提高监管局事前防...
变“碳”压力为活力:我国钢铁行业减碳进入新阶段
同时,加快评估自身减排潜力和成本,开展能效提升行动、实施降碳创效行动等系列降碳措施,减少碳排放量。二是建立碳管理体系,规范碳排放管理。结合自身特点,建立碳管理体系,做好碳计量、监测等碳管理基础工作,规范碳排放管理活动,实现企业全过程碳排放管理控制,有序开展产品全生命周期管理,动态监测分析碳排放数据,不断改进...
万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新...
(4)一级(直属)分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构,负责组织开展本机构内部控制的日常运行及自查工作,及时整改、纠正、处理存在的问题。4.内部控制措施工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设,坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中,建立了一整套内部控制制度体系,包括《资产...
华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
(4)一级(直属)分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构,负责组织开展本机构内部控制的日常运行及自查工作,及时整改、纠正、处理存在的问题。4.内部控制措施工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设,坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中,建立了一整套内部控制制度体系,包括《资产...
...共产党北京市第十三届纪律检查委员会第三次全体会议上的工作报告
组织开展纪律规矩意识大讨论、作风纪律专项检查和文风、保密问题专项治理。健全纪检监察机关严管机制。修订《北京市纪检监察干部行为规范“十不准”》,完善涉案财物管理、预算执行、措施使用等内控制度。修订《北京市监察委员会特约监察员工作办法》,聘任第二届特约监察员,自觉接受各方面监督。统筹干部考核、表彰、选任,...
不断提高巡视工作制度化规范化水平 把利剑磨得更光更亮——中央...
一是明确开展巡视工作的党组织、巡视工作领导小组、巡视工作领导小组办公室应当结合各自职责定位,健全完善制度机制,推动巡视与其他监督贯通协调(www.e993.com)2024年10月22日。二是明确规定纪检监察机关、组织部门应当协助同级党组织开展巡视工作,宣传、统战、政法、保密、审计、财政、统计、信访等部门和单位应当支持巡视工作,协同做好人员选派、情况通报...
济南二机床集团通报济南市委巡察集中整改情况
????集团党委领导班子切实履行主体责任,第一时间研究成立整改工作领导小组。针对市委第五巡察组反馈的问题,召开党委会研究制定整改方案和清单,细化具体整改措施,落实到22个牵头责任单位,坚持每周对整改工作开展一次调度,掌握整改进展,分析整改成效,研究解决问题;召开巡察整改中期督导会,开展多轮督查督办,督促各项整改工作...
...导航控制科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案
知执行情况,积极配合总体单位做好器件方案调整工作,公司已完成验证试验,后续总体单位将组织召开鉴定审查会批准“某型惯性定位导航装置”产品定型并转入正式生产,公司将积极配合总体单位,尽快完成合同签订并投产。为增强公司抗风险能力,2024年公司一方面将继续稳固传统市场,充分利...
经营者反垄断合规指南_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
(四)配合合规管理牵头部门开展风险排查、举报调查、监督检查和问题整改,如实提供反垄断合规管理工作所需的资料和信息,及时报告合规风险事项;(五)配合反垄断调查和审查,及时制定整改方案并落实整改措施;(六)定期报告反垄断合规管理职责落实情况和风险情况;...
无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告
2、同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度境内财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,同意提请股东大会授权董事会根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的实际工作量确定审计费用;同意续聘德勤·关黄陈方会计师行为本公司2024年度境外财务报告审计机构,聘期一年,同意提请股东大会授权董事会...