财政部湖北监管局:三方面开展内控“体检” 推动内控建设提质增效
对于排查出的风险点,认真制定整改措施,建立内控自查整改台账,通过明确时间节点和任务安排,细化措施,做到按表推进、环环相扣,确保真改实改。此外,我们还坚持目标导向、问题导向和结果导向,将“当下改”和“长久立”相结合,对属地中央收入监控、到期优惠政策评估等2项内控制度进行了修订,全面、明确、规范设置内控风险等级...
财政部辽宁监管局:“四个强化”抓好内控 “赋能”财政监管工作高...
二是限期整改抓好内控问题整改落实。每年初,根据上年内控检查查出的问题,召开局内控委专题会议,各处室认领问题,提出整改措施,落实整改责任人,对属于内控建设自身存在的漏洞,及时修补完善;对属于内控执行不到位的问题,采取有效举措立行立改;对属于其他原因造成的问题,要从内控的角度深入检视,确保内控工作不留死角。三是...
中共儋州市综合行政执法局党组关于巡察整改工作进展情况的报告...
坚持把全面落实问题整改与重点领域问题专项整治结合起来,举一反三深入改,建章立制持久改,强化巡察成果运用,做到以制度管人、管权、管事,持续巩固深化巡察整改工作成效,不断构建常态长效机制。对拒不整改、敷衍整改、虚假整改,严肃追责问责,切实把巡察整改的成效转化为风清气正、干事创业的政治生态,真正以良好的精神状...
观典防务:将积极整改,进一步强化有关内控制度的执行
7月19日,观典防务向《每日经济新闻》记者书面回复道,近期,公司出现资金占用、违规担保相关问题,反映出公司内控存在缺陷,亟待整改,公司将积极整改,进一步强化有关内控制度的执行,防范相关行为再次发生。观典防务表示,公司将采取措施力争尽快消除违规担保情形,包括进一步完善防止关联方非经营性占用公司资金的长效机制;...
公司章程存在不规范、部分制度存在不合规!2任董秘被监管警示!
一、存在问题及整改情况(一)部分制度存在不规范1、事项描述公司章程中关于股东提名董事的规定不符合《上市公司股东大会规则》(证监会公告[2022]13号)第十四条第一款规定;公司相关制度中规定的公司为其他企业提供财务资助、为股东提供担保的审批权限以及内部审计有关规定不符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发...
...有限公司党组第二批巡视中国邮政储蓄银行山西省分行党委整改...
一是严格招待费用审核(www.e993.com)2024年11月25日。2024年业务招待事项严格执行双人审核,逐笔检查。二是规范采购管理。召开全省采购条线会议,组织采购制度培训。将二分采购管理纳入绩效考核评价体系,按季会审采购档案,督促按时限完成合同签订。开展调研,督导整改问题。(三)关于“党的组织建设薄弱,落实选人用人制度有差距”方面的整改情况...
...加强公司资金管理与监督,完善内控体系,规范内控制度执行,强化...
公司回答表示,尊敬的投资者您好,经公司自查后发现资金占用问题后,公司积极开展补救措施和整改措施,具体详见公司于2024年8月29日发布的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》。公司深刻汲取教训,加强公司资金管理与监督,完善内控体系,规范内控制度执行,强化内控监督检查,确保公司规范运作,争取尽快去掉其他风险警示,...
中共江苏省水利工程建设局党组关于巡视整改进展情况的通报
1.定期分析研判。坚持局长办公会每月听取安全生产情况汇报;每季度组织召开局安委会会议,通报水利重点工程安全生产情况,分析存在问题,提出推进整改措施。2.全面掌握情况。制定局领导安全生产责任清单,落实专人负责安全生产。全面及时掌握全省水利重点工程安全生产信息,全面掌握在建工程度汛方案、超标准洪水应急预案编制、演练...
关于在辖区银行业金融机构开展以“加强和改善公众金融服务暨整治...
(三)责任明确,整改到位。各银行业金融机构对自查发现的违规问题和监管部门提出的监管意见,均要落实具体责任人,逐条制定整改措施,确定整改时限,违反内部管理制度和监管部门规定的,要绝不留情,严格处罚,形成威慑力。对由于客观原因确实在短期内难以整改的,要说明原因,制定明确的整改计划及切实可行的整改措施。各银行业金融...
关于2022年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的...
(二)强化责任落实,凝聚整改合力。各级各部门认真落实省委、省政府要求和省人大常委会审议意见,层层压实整改责任,全面整改审计查出问题和落实审计建议。各被审计单位及时研究部署整改工作,分类施策,采取加强管理、完善制度、上缴财政、追责问责等一系列措施,逐项逐条整改审计查出问题。省直主管部门结合审计整改,开展行业性专项...