博世科发布警示函整改报告,建议财务、审计人员重点关注
通过本次整改工作,公司审计部将进一步加强对财务会计核算的监督、财务报表编制的合理性、资金使用和银行账户管理的情况重点进行审计与检查,强化财务管理中心对计提减值准备的监管、加强对存货及固定资产的管理,提高内部信息传递效率和质量,同时结合公司实际经营情况不断完善和修订公司内部控制制度,充分发挥内部审计人员的...
...全区2023年度执法活动财务专项审计反馈问题通报暨问题整改推进会
会上,高继志对照交叉互审反馈的执法活动财务管理内控制度建设和执行、涉案资金及保证金专用账户、涉案财物管理场所建设、行政事业性收费和罚没款、长期存放的涉案财物等问题进行了通报,针对所提出的问题向各执法部门涉案财物工作提出具体要求及整改措施,各执法办案部门负责人相继发言表态,就各自部门涉及的问题一一阐述了整改...
ST东时回复问询函:全面核查确保财务透明 积极整改排除退市风险
公司将继续推进VR设备及AI智能驾培系统的推广应用,积极探索智能驾驶培训领域的新技术和新模式,提升公司的市场竞争力和盈利能力。公司将继续努力改进管理,确保未来的财务报表准确无误,同时进一步加强与监管部门的沟通,确保公司的合规运营。通过一系列的整改措施,相信公司可以排除退市风险,稳健前行。(CIS)校对:赵燕...
纪委巡察反馈财务问题的整改典型案例20例
整改措施:(1)责令相关单位主要负责人作出书面检查,认真开展财务管理问题专项整治,建立了清单台帐,逐一查证,对涉及个人违规发放的津贴补贴和差旅补助对照财务报销凭据,按时逐人逐项进行清退,对局机关和所属单位2014年4月违规发放的优秀卷宗奖4300元,优秀调研报告11000元、2015年-2019年以来违规发放春节、清明节、端午节、...
海南州公安局召开财务收支情况审计工作动员会
强化担当意识,全力抓好审计整改工作。坚决贯彻“即知即改、立行立改、真改实改”的要求,针对审计中发现的问题、差距和薄弱环节,绝不回避问题、推卸责任、掩盖事实。随时与审计组保持沟通联系,严格按照审计组的意见和要求,逐项落实整改措施,坚决、迅速整改到位。
黄石市局:财务科全面落实2024年资金专项自查整改工作
进一步压紧压实责任,细化分工落实到岗到人,各责任人以清单式作业模式,根据问题清单逐项排查,对查找出来的问题有问题描述、整改措施和整改时限,确保整改工作落地(www.e993.com)2024年10月23日。各单位加强统筹协调,把整改工作与财务2024年度工作目标及工作质效结合起来,把整改工作与健全长效机制结合起来,举一反三,查漏补缺,进一步梳理完善相关制度。
智云股份控股子公司财务数据造假 股民维权报名进行中
整改措施为1、对相关财务报表进行会计差错更正。2、健全内部控制体系。3、加强对下属子公司的管理。4、加强会计核算管理。5、加强内部审计工作。6、加强信息披露管理。智云股份称,大连证监局此次行政监管措施决定书中指出的问题,公司及全体董事、监事、高级管理人员、相关责任人高度重视、引以为戒,对进一步健全公司...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
系统组织落实集团年度重大风险评估工作,总结上年度风险管控情况,并围绕公司2023年度经营工作面临的形势,对2023年度面临的风险进行识别、评估和分析,制定了针对性的管控措施及应对方案;对年度评估的重大风险每个季度进行跟踪监测,充分发挥定量监测指标的风险预警作用,并及时跟踪关注每个季度新增重大风险情况。
毕马威关于上市公司向特定对象发行股票申请的专项核查报告!
(二)公司进一步整改措施1.关闭青岛博锐工商银行账户自动归集功能为进一步有效防范、及时控制和化解公司与中车财务有限公司之间的金融业务风险,保证公司的资金安全并提高资金集中管理效率,公司下属子公司青岛博锐于2024年8月12日向中国工商银行股份有限公司北京会城门支行提交了《资金池授权退出承诺函》及撤销资金池业务相关...
工会经费财务收支审计发现问题整改情况报告(范文)
一、整改情况(一)审计发现问题:与开户单位的资金往来使用大额现金结算,未使用银行转账结算。整改措施:市M局工会对审计提出的问题及整改建议高度重视,专题进行研究分析,及时作出整改部署,落实整改措施。一是加强工会现金管理,强化制度建设。及时制定并印发《X市M局工会委员会现金管理制度》,明确现金管理各项要求、现金...