南山区2022年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况...
截至2024年2月底,上述整改事项已完成整改27个,正在整改8个,整改率为77.14%。各责任单位通过完善审批流程、加强内部管理、规范资金使用、追回资金等方式积极推进整改,涉及整改金额1.91亿元,制定完善相关规章制度4项,追回财政资金3078.07万元。(一)区本级财政管理审计查出问题整改情况1.一般公共预算管理方面。共3个问题,...
...有限公司党组第二批巡视中国邮政储蓄银行山西省分行党委整改...
明确整改责任分工,督促班子其他成员履行“一岗双责”,抓好分管领域巡视整改;支持纪委依规依纪处置巡视移交的问题线索和加强巡视整改日常监督。(三)领导班子成员落实“一岗双责”情况领导班子成员认真履行“一岗双责”,研究制定整改措施,累计召开9次分管部门巡视整改推进会议。在分管领域重要会议、日常调研、工作督导等...
中共江苏省水利工程建设局党组关于巡视整改进展情况的通报
研究制定巡视整改工作方案,逐条明确整改措施。建立巡视整改月督查机制,各牵头处室压紧压实整改责任,整改任务明确到人,集中整改期内每月梳理整改进展情况,局党组会专题研究,推动各项整改措施落实到位。三是举一反三抓整改。以省委巡视整改为契机,对局各项工作进行了全面梳理,坚持按新思想新要求细化上级部署,用新理念新思...
东方时尚发布内控否定意见整改措施进展公告
7、目前公司经营情况正常,公司会持续完善内控制度的执行和审计监督机制,全面梳理和规范内控流程,加强对重点风险领域的内控检查,切实保证内控制度的有效执行,不断提升公司规范运作水平,维护好公司及全体股东的合法权益。8、公司正研究制定进一步的具体措施。
观典防务:妥善应对内控问题 进一步加强公司经营
根据整改报告,观典防务将尽快解决违规担保问题,并持续督促实控人归还占用上市公司资金,同时公司将认真落实内部控制整改措施,进一步完善担保管理等内部控制存在缺陷的环节,强化执行力度,杜绝有关违规行为的再次发生,保证上市公司的规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
周家渡社区管理和综合服务中心新建工程决算审计发现问题整改报告
2023年10月20日,街道召开整改专题会议,研究部署审计整改工作,要求相关部门及参建单位强化审计整改责任,采取有效措施,切实纠正审计发现的问题,并制定《周家渡社区管理和综合服务中心新建工程决算审计发现问题整改方案》(www.e993.com)2024年11月24日。针对发现问题,明确整改措施,对审计发现问题做到“件件有着落、事事有回应”,以严实作风做到问题整改不应...
上市公司须高度重视内控失效问题
这就要求上市公司要端正态度,重视信息披露工作,特别是要进一步提高对内控相关信息的重视程度,在相关内控问题发生、发现时及时披露,并采取切实可行的整改措施,最大限度地减少对公司的影响。三是充分发挥好各方的监督作用。这既包括监事会、独立董事等的监督,也包括其他股东的监督。通过监督、约束控股股东的不规范行为...
中泰化学:关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
监事会将督促公司认真、持续地落实整改措施,推动公司强化内部控制建设,夯实财务核算基础,不断提高规范运作水平,切实维护公司及广大投资者的利益。四、总结及持续整改计划公司高度重视本次整改工作,对《决定书》中提到的问题进行梳理分析,并以本次整改为契机,进一步加强董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《证券法...
中信银行威海分行深耕细作提升内控合规管理
二是“高同步”配合监管工作。中信银行威海分行深入贯彻国家金融监督管理总局涉刑案件风险防控新规要求,立足实际制定了3类22项检查重点内容,实现内控体系更加健全、内控效能持续提升。同时推动审慎监管意见整改落实,建立问题整改“台账制”和“销号制”,压实各条线责任,夯实问题整改措施。
财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作
一是通过处室自查、内控办审核、内控委认定等程序,查找财政监管业务中的内控制度执行问题,对发现的问题和薄弱环节提出防范措施和工作建议,明确责任到处室、到岗位、到个人,真正把内控意识和内控纪律传到管理末端,确保问题得到真正整改落实。二是积极探索建立长效监督机制,建立党风廉政建设监督责任清单。以关键高风险岗位为...