中共儋州市综合行政执法局党组关于巡察整改工作进展情况的报告...
问题反馈后,召开巡察整改专题会议4次,研究整改工作进展及存在困难,加强督促检查,已修订完善规章制度15个,作废制度5个。(二)细化责任分工,强化整改落实。针对梳理出具体问题与整改事项,制定《中共儋州市综合行政执法局党组关于落实十三届市委第六轮巡察第三巡察组巡察反馈意见的整改方案》,提出了116条细化整改措施,明确...
财政部福建监管局:“四维”布局 推动内控建设取得新成效
坚持以控促管,狠抓内控执行落实,建立《局领导签批事项督办单》,将财政监管各项工作与内部控制管理有机结合,通过任务分解、密切跟踪、提醒督办、意见反馈、责任追究把内控执行做深做细做实,确保内部控制规范贯穿监管工作全程。二是科学设置考核指标。对照监管局系统年度综合考评中关于内控建设考评评价标准,关注处室制度建设...
大众交通: 大众交通2023年年度股东大会文件
????五、对内部控制自我评价报告的意见????监事会已经审阅了董事会出具的《2023??年度内部控制评价报告》,对其无异议。监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了...
眉山市彭山区市场监督管理局关于《审计报告》的整改落实情况
我局将进一步落实整改措施,严格执行内控制度,加强固定资产管理,公车管理以及资金监管,提高资金使用绩效,适时开展“回头看”,巩固整改成效,防止类似问题再次发生。眉山市彭山区市场监督管理局2024年9月2日
财政部云南监管局:“一二三四”工作法有力推进内控工作取得实效
一是积极开展内部控制执行情况自查和检查。通过“处室自查+交叉检查”双查方式,对全局各处室内控制度执行情况进行自查自纠,检查工作涵盖预算、资产、财务及公文管理、审核、检查等十个大项共117个小项,局内控委组织召开专题会议听取内控执行检查情况汇报并提出整改工作要求。二是抓实“短板”整改落实。针对内控检查中发现...
关于印发《常州辖区银行业金融机构重要信息系统突发事件应急管理...
三是积极营造良好的内部控制环境,推进内控文化建设(www.e993.com)2024年12月18日。四是坚持检查、整改、问责并重,各职能部门要及时跟踪整改落实情况,加大违规处罚力度,充分发挥惩戒警示作用,提高内控制度的执行力,确保依法合规经营。2009年,我分局将持续开展对股份制银行和城市商业银行监管评级工作,评估内部管理水平和风险管控能力,分析进步度,查找不...
财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作
二是结合资产核实盘点、网络安全检查等专项检查,扎实开展内控风险评估工作,推动各项整改任务落地实施,由内控委会议研究审议专项检查整改情况,同时将内控工作纳入履行全面从严治党主体责任的重要内容,形成以党建促内控,以内控强党建的工作格局,确保内控制度执行落实落细。
中共嘉兴市妇女联合会党组关于九届市委第四轮巡察整改进展情况的...
(三)召开专题民主生活会。召开市妇联巡察整改专题民主生活会,形成领导班子和班子成员个人整改清单,制定整改措施,确定整改目标和完成时限,对标对表抓落实。八、关于“执行内控财务管理制度不够规范”问题的整改情况(一)严格财务管理制度。开展市妇联机关及下属单位财务工作自查,对相关财务管理制度进行修订完善,制定各项财...
中共内江建工集团有限责任公司委员会关于八届市委第四轮巡察整改...
13.规范融资内控制度。一是制定《内江建工集团有限责任公司融资管理办法》,优化融资审核审批流程,组织财务融资部人员开展学习,提高业务能力,加强合规性审查。二是对财务融资部人员进行廉洁风险提醒谈话。三是调整融资工作分工,优化融资团队队伍结构。14.严格执行融资制度。一是全面梳理近年来融资项目并建立台账。二是组织...
中共儋州市中医医院总支部委员会关于巡察集中整改进展情况的通报
通过民主生活会,实事求是、客观公正分析查找在工作中存在的问题和薄弱环节。整改过程中,各分管责任领导分阶段抓进展、盯任务拿措施、严标准定制度,有序推进整改工作落实。整改小组办公室每月提醒并跟进各问题整改进展,督促通报。(五)强化督查督办。为掌握巡察整改进度,采取听报告、谈心谈话等方式,经常性听取整改工作...