...有限公司关于北京证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告
因公司前期存在关联交易披露不规范、相关资产核算不规范、收入成本核算不规范等问题,北京证监局对公司采取责令改正的监管措施,并要求公司于收到《决定书》之日起30日内完成整改并提交书面整改报告,详见公司于2024
关于北蔡镇贯彻落实浦东新区生态环境保护督察反馈意见整改方案的...
整改时限和具体整改措施,落实闭环管理,严格按照反馈意见要求实行销项管理,要求整治一项、核查一项、销除一项,确保99项整改任务按照时序要求,高质量整改到位并完成销项,移交的责任追究问题依规依法追究到位,制定“回头看”工作计划,定期对整改效果维持
江苏省常州市市场监督管理局通报2024年检验检测机构“双随机、一...
(一)开展问题整改各检验检测机构要高度重视整改工作,收到通报后,对照《问题确认表》中所列问题,要制定切实可行的整改计划,逐一落实整改措施,不断完善内部管理,规范检验检测程序,加强人员培训监督,强化质量体系运行。整改报告和相关佐证材料请于11月30日前上报江苏省检验检测监管服务平台(苏检通)。(二)督促落实整改...
广东省2022年度审计查出问题整改情况报告透露
截至2023年12月底,《关于2022年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》反映的1078个问题,已整改到位907个,整改到位率84.14%,其中745个立行立改问题已整改到位722个,整改到位率96.91%;171个尚未完全整改到位问题均已制定整改措施和计划。审计查出问题共涉及金额2065.5亿元,已整改1962.59亿元,审计金额整改到位率95.02%...
江门市人民政府关于江门市2022年度审计查出突出问题整改情况的报告
从审计工作报告反映问题中确定财政管理、重点民生项目、重大政策措施落实等领域的审计查出突出问题共21个,已完成整改15个,正在整改6个。(一)涉及财政管理审计共10个问题,6个问题已完成整改,4个问题正在整改。1.关于市医保局与税务部门的参保信息共享不到位,重复划扣695名退休人员职工医疗保险费5.46万元、720名失业...
XX公司:2023年审计发现问题整改结果报告(收藏)
采取整改措施:我司根据实际情况设立内控部并设置内部审计岗位,该部门负责全公司的内控体系建设、风险控制体系建设、内审工作及法律事务相关工作[各类审计方法案例报告模板搜索关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]整改结果:已整改(www.e993.com)2024年11月18日。二、关于“会计核算不规范”的问题整改情况。
...深圳市2023年度绩效审计工作报告》反映相关问题整改情况的公告
主要采取以下整改措施:一是在制定和实施新政策时,广泛收集经济、产业、统计等部门相关数据,深入研究就业形势的趋势性变化,充分考虑可能影响申请率的多重因素,谨慎实施“免申即享”等主动核发补贴的举措,不断强化经费测算的科学性。二是通过微信公众号宣传、官网发布温馨提示、点对点短信通知,以及协调经办深圳金融社保...
关于2022年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况...
重点督办范围有效拓展,发挥以重点问题深入整改推进全面整改的引领作用。三是审计整改成效彰显权威高效要求。从整改效果上看,《国务院关于2022年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》要求立行立改的问题中有92%已完成整改,要求分阶段整改的问题总体进展顺利,要求持续整改的问题制定了措施和计划。有关地方、部门和...
科兴生物制药股份有限公司2024年半年度报告摘要
(三)审议通过《关于〈公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,公司于2024年4月27日对外披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,公司采取措施切实“提质增效重回报”,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的...
...有限公司 关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告
整改措施:公司组织相关责任人员切实加强学习《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《重大信息内部报告制度》等相关法律法规、规范性文件及公司内部制度,提高相关人员对法律法规和信息披露的理解。公司将密切关注和跟踪在研项目的研发进展情况,并通过临时公告及时...