强化内部审计,筑牢风险防线
针对审计中发现的问题,丰庆路街道办事处迅速行动,制定了切实有效的整改措施,并逐一落实。通过整改,进一步完善了内部控制机制,堵塞了管理漏洞,确保了财政资金的规范使用和安全运行。在后续的工作中,丰庆路街道办事处将继续加强内部审计的监督和防范作用,将审计结果作为改进工作、提升管理的重要依据。同时,还将不断优化...
鹤壁市开展2024年内部审计工作专项质量检查
内部审计是我国审计体系中的重要组成部分,也是各部门、各单位全面深化改革、强化内部控制的重要抓手。此次内部审计工作专项质量检查,针对各单位内部审计制度情况、工作计划、整改资料等,主要包括内部审计年度工作目标、审计实施方案、审计报告、整改措施、整改成效等内容。对加强部门、单位内部管理,防范控制风险,整合审计资源,...
外汇局浙江省分局:全面提升内部审计整改评估绩效
在整改评估中,搭建审计部门、业务部门、被审计单位(部门)共同参与、各司其职、协商解决、统筹推进的整改工作模式。被审计对象对审计整改工作承担主体责任,具体落实审计整改工作;业务部门履行指导职责,从专业角度指导整改措施落实;内控监督部门履行监督职责,督促被审计对象切实整改问题,对整改措施不实、成效不足的督促纠正。
屹通新材:《内部审计制度》
第十一条公司内审部相关审计工作应当与外部审计相互协调,并按有关规定对外部审计提供必要的支持和相关工作资料。第十二条内审部每年应当至少向审计委员会提交一次内部审计报告。内审部对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况。内审...
学校召开2024年专项内部审计工作推进会
三是审计部门要畅通沟通渠道,提高工作质效,对各单位提出的整改措施进行整合、梳理,提出高质量审计建议;四是各责任单位要按时高标准完成任务。审计部门负责人传达了《山东省教育厅关于组织开展高等学校2024年专项内部审计工作的通知》会议精神。审计处工作人员分别介绍了2024年省教育厅关于学生权益保障政策落实、学校与社...
三只松鼠:内部审计制度(2024年3月26日)
第一条为了加强对三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)内部各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督,规范内部审计工作,提高内部审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和有关规范性文件,结合公司实际情况,制定本制度(www.e993.com)2024年11月29日。
云南省内部审计工作规定
第十八条对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计机构和内部审计人员,由所在单位按照有关规定予以表彰。第三章职责权限第十九条内部审计机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,履行下列职责:(一)对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计;(二)对本单位及所属单位发展规划、战略...
云南省内部审计工作规定_省政府令_云南省人民政府门户网站
第十八条对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计机构和内部审计人员,由所在单位按照有关规定予以表彰。第三章职责权限第十九条内部审计机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,履行下列职责:(一)对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计;...
云南省内部审计工作规定_最新文件_云南省人民政府门户网站
第十八条对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计机构和内部审计人员,由所在单位按照有关规定予以表彰。第三章职责权限第十九条内部审计机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,履行下列职责:(一)对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计;...
以高质量内部审计护航高质量发展
建立项目主审负责、整改专岗监督、条线部门联动的“三层”整改模式,着力把审计整改成果转化为治理效能。构建边审边改、整改台账、定期回头看的“三步法”整改机制,形成整改闭环工作链条。坚持问题管理与动态管理并重,通过建立问题整改台账,逐笔明确整改措施,逐项确定整改责任人,逐条实施问题销号,确保问题不遗漏、不放过。