...监督管理委员会新疆监管局《行政监管措施决定书》整改报告的公告
公司高度重视《行政监管措施决定书》中提到的问题,经过梳理和分析,深刻认识到在公司治理、内部控制、财务管理等方面存在的问题与不足。根据《行政监管措施决定书》的有关要求,公司积极开展自查和整改工作,认真持续地落实各项整改措施,并将引以为戒,努力提升董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员的规范运作意识,提升公司...
...监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况以及相应整改措施的公告
整改措施:公司及相关责任人员高度重视本次《行政监管措施决定书》指出的问题,公司已严格按照四川证监局的要求,积极落实整改并已在规定期限内提交书面整改报告。同时,公司组织了董事、监事、高级管理人员及相关业务部门及财务部门的人员进行培训学习;公司将不断强化信息披露及与合同管理相关的内部控制,完善内部审批流程,确保...
...关于2023年度带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告的...
3、组织开展举一反三专项运动,对资金支付的各业务流程进行核查,进一步强化全公司风控合规管理工作,对于该事件暴露出的缺乏风险管控意识等问题,进一步细化岗位职责、加强审核节点,并对主要子公司的资产管理、资金活动、合同管理、人力资源、财务报告、销售业务等主要业务和事项内部控制开展评价工作。4、公司将强化数字化建...
...区管理委员会(福建积善投资股份有限公司)关于巡察整改情况的通报
制定安全环保监督检查计划,聘请福建藏源环保科技有限公司作为园区环保管家,定期进行园区环保问题巡查,做到简单问题当场解决,复杂问题限时解决,形成整改清单,每月进行闭环管理;督促企业落实安环主体责任,配齐安环管理人员,加大安环投入力度,完善有关管理制度,并依法依规对存在隐患的企业进行处置。二是提升安环管理能力。2023...
中证协发布《证券公司内部审计指引》
第十一条证券公司经营管理层应当保障内部审计部门和内部审计人员依法依规独立履行职责,根据内部审计发现的问题和相关建议及时采取有效整改措施。第十二条证券公司可以按照有关规定建立总审计师制度。总审计师负责管理内部审计工作,组织、指导和督促内部审计工作有效开展。总审计师应当具有胜任内部审计管理工作所需要的从业...
中共嘉禾县工商业联合会党组关于巡察整改进展情况的通报
整改情况:一是在5间办公用房门口,制作悬挂了工作人员去向牌(www.e993.com)2024年7月27日。二是制作了县商会服务中心牌匾并及时安排办公室。(19)会议记录不规范。整改情况:一是加强思想教育和业务培训,提高办公室工作人员的责任心和工作能力。二是加强内部管理,在常和长、严和实、深和细上下功夫,管出习惯、抓出成效。三是规范会议记录,从...
IPO案例|IPO各类常见财务内控不规范,如何进行整改及确保有效?
整改措施及有效性(1)2023年9月完成修订《销售管理制度及流程》,规范完善了“出门证”签审等发货流程;(2)要求销售、财务等部门加强内部控制,检查并保存销售和确认收入等相关资料,避免再次发生类似情形。不规范事项部分收入确认早于合同签订日期具体事项2020年,公司向西安重装铜川煤矿机械有限公司...
汨罗循环经济产业园澳莱镁环保科技 有限公司“8·14”一般闪爆...
注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况,查清了企业主体责任、部门监管责任和属地管理责任方面存在的问题,依法依规厘清了责任,向市纪委监委移送了有关公职人员监管履职相关问题线索,分析了事故主要教训,提出了事故防范整改措施建议,形成...
江门市国资委党委关于巡察整改进展情况的通报
一是制定《江门市国资委公务接待管理办法》。在日常公务中,严格按规定执行公务接待,确保报销佐证资料完整和合规。二是印发通知督促各市管企业开展自查自改,将市属企业商务接待情况作为审计内容纳入本年度审计范畴。(五)关于内部监督管理方面1.建立健全内控制度。
十三届区委第二轮巡察整改进展情况
5.针对“落实巡视巡察、审计发现问题整改不到位”方面。压实意识形态工作责任,听取、研究、布置意识形态工作6次,排查意识形态风险隐患5个,针对性制定防范化解措施,未出现意识形态领域问题。强化农业项目建设后的管理,明确建后管护责任,持续跟进项目效益发挥。