博世科发布警示函整改报告,建议财务、审计人员重点关注
通过本次整改工作,公司审计部将进一步加强对财务会计核算的监督、财务报表编制的合理性、资金使用和银行账户管理的情况重点进行审计与检查,强化财务管理中心对计提减值准备的监管、加强对存货及固定资产的管理,提高内部信息传递效率和质量,同时结合公司实际经营情况不断完善和修订公司内部控制制度,充分发挥内部审计人员的...
IPO二度折戟:首次被抽中现场检查后火速撤回!因保荐机构对自身工作...
(1)说明在2021年初即预计2021年全年业绩下滑的合理性,结合发行人抽中现场检查后立即撤回IPO申请的情况,说明前次撤回是否涉及发行上市障碍、财务规范性等其他问题、目前是否已整改规范。(2)披露上述违规事项产生背景、持续时间、相关后果等信息,有权机关对上述事项的具体处罚内容、处理决定、发行人整改情况措施及验收情...
黄石市局:财务科全面落实2024年资金专项自查整改工作
进一步压紧压实责任,细化分工落实到岗到人,各责任人以清单式作业模式,根据问题清单逐项排查,对查找出来的问题有问题描述、整改措施和整改时限,确保整改工作落地。各单位加强统筹协调,把整改工作与财务2024年度工作目标及工作质效结合起来,把整改工作与健全长效机制结合起来,举一反三,查漏补缺,进一步梳理完善相关制度。切...
...全区2023年度执法活动财务专项审计反馈问题通报暨问题整改推进会
会上,高继志对照交叉互审反馈的执法活动财务管理内控制度建设和执行、涉案资金及保证金专用账户、涉案财物管理场所建设、行政事业性收费和罚没款、长期存放的涉案财物等问题进行了通报,针对所提出的问题向各执法部门涉案财物工作提出具体要求及整改措施,各执法办案部门负责人相继发言表态,就各自部门涉及的问题一一阐述了整改...
纪委巡察反馈财务问题的整改典型案例20例
整改措施:(1)严格执行《XX市党政机关国内公务接待管理办法》,强化公务接待清单管理和审批制度,严禁超标准公务接待。(2)制定完善《XX市XX局公务接待管理办法》,完善机关管理制度,坚决执行工作餐接待标准,严格按照财务规定实行接待。(3)局机关纪委、财务科每月对局属单位落实中央“八项规定”和省委六条意见情况开展监督检...
IPO案例|IPO各类常见财务内控不规范,如何进行整改及确保有效?
整改措施及有效性(1)严格要求销售人员根据业务进度及时推进业务合同签署工作,并在公司用印时签署用印时间;(2)每个月末销售人员将报价单的确认、销售合同的签署等进展情况及相关资料提交给财务部,严格要求财务部依据相关资料并结合企业会计准则的要求,在原始证明文件充分的情况下(www.e993.com)2024年10月23日。不规范事项原材料未进行...
中共嘉兴市委台湾工作办公室关于九届市委第四轮巡察整改进展情况...
对于巡察反馈的意见,我办高度重视,把巡察整改工作作为一项严肃的政治任务来抓;成立市台办落实巡察整改工作领导小组,由办主要领导任组长,其他班子成员任副组长;专题研究整改方案,并将任务细化分解,明确了牵头领导、责任处室、整改措施和整改时限。三是坚持上下联动,狠抓督导落实。对巡察反馈市台办存在的四个方面26个具体...
工会经费财务收支审计发现问题整改情况报告(范文)
下一步工作中,我们将深刻反思审计发现问题的根源,正视问题和差距、提高政治站位、加强工作领导、强化工作措施、健全管理制度、严格审核把关,切实规范做好工会经费管理工作。一要查缺补漏,根据工作实际,制定规范的现金管理办法。二要强化管理、严格审核。严格执行国家政策、法规和财经制度,强化财务监督管理,加强对原始凭证...
宝应县自然资源和规划局党组关于县委巡察整改进展情况的通报
对巡察反馈的个别问题,逐项分析、仔细研究,弄清问题实质、找准症结所在,细化整改措施;明确整改时限,建立台账,抓好整改落实。对巡察发现的共性问题,从制度上分析原因、研究对策,着力堵漏洞、补短板、强弱项。通过整改,政治机关建设、班子队伍建设、机关党建等各项工作都有新进步。
刚刚!四度冲刺IPO失败,再次申报!_手机新浪网
具体措施为:每月月末,生产分公司账户资金超过50万元的余额须划转回总部公司账户;奶屋分公司的资金余额根据银行协议按月直接归集到总部公司账户;销售分公司资金余额在次月的第五个工作日扣除日常支出后划转回总部公司账户,由公司对资金统一调配。每月末生产分公司编制次月用款计划,经审批后报公司财务打款。