观典防务:妥善应对内控问题 进一步加强公司经营
根据整改报告,观典防务将尽快解决违规担保问题,并持续督促实控人归还占用上市公司资金,同时公司将认真落实内部控制整改措施,进一步完善担保管理等内部控制存在缺陷的环节,强化执行力度,杜绝有关违规行为的再次发生,保证上市公司的规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。发布整改报告后一个月内,观典防务就发布公告...
甘肃监管局:强化“四举措” 持续推进财政监管内控建设
二、强化教育引导,持续提升内控学习质效一是拓展学习方式。坚持“线上线下(300959)”同步发力,积极调动干部职工“学内控、懂内控”的主观能动性。利用全体干部大会、警示教育周、专题培训等时机,用好“财政干教”、“中国保密在线”等线上培训平台,多层次组织干部职工开展内控学习培训,教育引导干部职工认真领会财政部...
汕头分行多举措夯实内控基础
加强前瞻性内控管理,每季度及时下发关于做好内控评价监测指标自评自纠的通知,组织各专业落实“动态监测、定期自评”的工作举措,对监测指标进行自评自纠,提升各专业监测指标完成质量。推进《内部控制手册》《网点关键岗位一页通》的学习应用,组织全辖做好学习培训及推广应用工作,制作《内部控制手册》口袋书,提高学习培...
金融租赁公司管理办法
(五)建立有效的公司治理、内部控制和风险管理体系;(六)建立与业务经营和监管要求相适应的信息科技架构,具有支撑业务经营的必要、安全且合规的信息系统,具备保障业务持续运营的技术与措施;(七)有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施;(八)国家金融监督管理总局规章规定的其他审慎性条件。第八条...
财政部新疆监管局:“四举措”强化内控工作
将内控建设作为全局日常工作,坚持常抓不懈、毫不动摇。充分利用大数据等现代化技术手段,加强对地方财政经济运行、中央转移支付等日常监管,利用预算管理一体化2.0监控系统等提示的预警信息,确保在提升监管效能的同时有效防范廉政风险,提升运用信息技术在财政管理全流程控制方面的能力和水平。针对业务工作“关键点”、内部管理...
金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为
第四条案件管理工作坚持机构为主、属地监管、分级负责、依法处置原则(www.e993.com)2024年12月19日。第五条金融机构承担案件管理的主体责任,应当建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案件管理体系,制定并有效执行本机构的案件管理制度,负责本机构案件信息报送、案件处置等工作。
证券公司2024年上半年监管处罚分析
1.强化对员工违规炒股行为管理有效防范证券从业人员炒股,是维护市场秩序、保护投资者合法权益的重要举措。证券公司应建立健全员工交易行为管理制度,明确界定违规交易的范围、监测标准、处理流程;要求员工及直系亲属定期申报证券账户情况,加强员工投资行为监测;对违规炒股涉及的当事人及管理人员,严格追究责任,并按要求将处...
江苏哈工智能机器人股份有限公司关于深圳证券交易所2023年年报...
机械设备物理实物基本可以使用,设备程序基本都有备份程序,程序和参数通过群控系统都是可以实现自动备份的;基于保证现场有故障了可以及时复线的需求,客户成熟的管理体系有严格的程序备份管理使用的流程:供应商在调试到质量稳定之后,任何变更都要向客户提交变更申请(包含工艺说明,程序变动说明,版本号变更说明),客户认可了方可...
ST工智2023年年度董事会经营评述
为了尽快消除2022年度审计报告保留意见及内部控制审计报否定意见所涉事项影响,公司于2023年5月22日召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于消除2022年度内控审计报告否定意见涉及事项的具体措施以及加强公司内控管理执行力的议案》,明确了公司消除保留事项影响的具体措施和方向,并由公司董事长及总经理担任整改责任人,...
刚刚 证监会、沪深交易所重磅发布!
三是强化现场督导与自律监管有效衔接。明确对现场督导发现的违规行为,将采取相应的自律监管措施或者纪律处分。针对实践中个别督导对象消极配合等问题,明确保荐人、证券服务机构拒绝、阻碍、逃避现场督导,谎报、隐匿、销毁相关证据材料的,将在一定期限内不接受其提交的发行上市申请文件。