引领集团发展:卓越的集团管控策略与实践
通过建立健全的财务制度、预算管理、成本控制、资金管理、财务报告与分析、内部控制与审计以及信息化管理等措施,企业可以提升财务管理水平,为集团的管控和发展提供有力支持。五、加强内部控制与风险管理内部控制与风险管理是保障集团健康发展的重要手段。要建立健全的内部控制体系,确保各项业务流程的规范化和标准化。同时...
中国石油化工股份有限公司_手机新浪网
同时,为规范本公司与中石化盛骏投资的关联交易,中石化盛骏投资通过加强内部风险管控并获得中国石化集团的多项支持,确保本公司在中石化盛骏投资存款的安全性。中国石化集团制定了《内部控制制度》《境外资金管理办法实施细则》以及《境外资金平台监督管理暂行办法》,从制度上对中石化盛骏投资向中国石化集团各企业提供的境外金融...
金正大2023年年度董事会经营评述
2023年,公司继续严格按照上市公司规范要求,进一步完善公司治理结构,建立健全内控体系,提升内部管控能力,提高公司决策水平。报告期内,公司完成了第六届董事会、监事会以及管理层的换届选举及聘任工作,公司治理得到进一步加强。报告期内,公司全面梳理风险点,对每个风险点进行评估、分类、制定控制措施;公司重新梳理内控制度管理...
蓝帆医疗股份有限公司关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明
同时,公司加大重点领域常态化风险防范,围绕关联交易、对外并购、重大投资、财务管理、内幕信息管理、子公司管控及内部监督等上市公司治理的关键环节及重点领域,建立健全防控机制,严格推进落实。强化合规管理和内部监督,严格遵守监管规则,确保会计信息真实可靠,促进上市公司审计、内控、合规和风控体系规范完善;加强内部风险管控...
甘肃上峰水泥股份有限公司
2、风险控制措施(1)公司已建立规范的投资决策和风险防控管理体系,并将就新经济股权投资风险管控配套建立相应具体管理流程制度细则。公司将密切关注相关监管政策变化,按照规范要求和内部管控机制要求,加强专业研判和投资决策,以及股权项目投资相关投后管理,积极预防并降低相关风险;...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
充分发挥“六位一体”监督合力,不断强化监督资源协同,对发现的监督问题及时进行信息共享并采取有关处理措施等(www.e993.com)2024年12月19日。对集团年度重大事项、重点工作采取督办制度,每月进行重点事项的跟踪,加强业务活动的内部日常监督,不断推动完善风险管控机制,持续提示防范经营风险,督促加强风险管控。
依顿电子2023年年度董事会经营评述
报告期内,公司根据监管部门最新修订并实施的法律法规对内部控制制度进行了梳理及修订,持续强化信息披露及规范运作,进一步提升了公司治理水平,保证了信息披露的及时、真实、准确和完整,保护了投资者的合法权益。同时,公司持续完善推进投资者关系管理,注重市值表现,切实履行信息披露义务,积极主动召开业绩说明会,举办了多场...
南华仪器2023年年度董事会经营评述
3、机动车检测行业政策及行业标准或规范(1)近年机动车检测行业类重要政策如下:①2020年10月,公安部召开新闻发布会,通报公安部服务“六稳”“六保”,深化公安交管“放管服”改革,推出了优化营商环境12项措施,其中为进一步推进“简政放权”,公安部扩大了机动车免检范围,在实行6年内6座以下非营运小微型客车免检基础...
2023年度碳中和政策周报汇编(2023年4季度)
21碳中和课题组快评:该意见明确了统筹运用质量认证服务碳达峰碳中和工作的总体要求、重点任务和保障措施,统筹推进碳达峰碳中和认证制度体系建设,优化制度供给,规范认证措施。12、中国将加大支持“一带一路”绿色发展2023年10月18日,中国在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上宣布支持高质量共建“一带一路...
关于加强市属企业内部审计监督工作的实施意见_合肥市国有资产监督...
深化企业改革,服务企业发展战略,提升公司治理水平和风险防范能力,助力市属企业加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。二、强化统一管控能力,进一步完善内部审计领导和管理体制机制(一)建立健全内部审计领导体制。市属企业应建立健全党委、董事会(或主要负责人)直接领导下的内部审计领导体制。内部审计机构向党委、董事...