中共攀枝花市经济合作局党组 关于巡察反馈意见集中整改进展情况的...
将整改落实作为“最要紧的任务”,多次主持召开党组会、局长办公会,研究部署巡察整改工作,牵头起草整改方案,审定整改落实情况,领办重点难点问题,研究部署推进工作。高标准主持召开专题民主生活会,带头作个人对照检查发言,厘清问题、列举表现、剖析根源,进一步明确整改方向和改进措施,提出针对性意见建议。(三)市经济合作局...
中共厦门广播电视集团委员会关于巡察整改进展情况的通报
持续优化保障机制,建立安全检查、渗透测试、攻防演习、态势感知等立体化保障模式;持续强化安播管理,严格执行事件事故报集团技委会研究制度,及时梳理总结安全播出和网络安全保障工作好的经验和方法,针对工作不足和安播事故,分析查找问题根源,明确改进措施,严肃责任惩处。三是加大网络与信息系统安全建设经费投入。优先保障互联...
北海市卫生健康委党组关于市委第二巡察组巡察整改进展情况的通报
一是制定印发《十二届市委第五轮巡察第二巡察组巡察市卫健委党组反馈意见整改方案》,明确问题整改责任领导、责任部门和责任人,制定整改措施114项,建立完善制度机制30项,有效推动整改工作落实。二是按时召开市委巡察整改专题民主生活会,党组成员深入检视剖析、查找问题根源,主动认领责任,有针对性地提出整改措施。三是召开巡...
加强内部管理 强化审计机关自身建设
强化绩效运行监控。将绩效管理理念、管理措施与信息化建设有机融合,充分发挥预算管理一体化系统实时监控、风险识别和预警机制,建立季度分析研究机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,将预算管理、资产管理、政府采购管理等职责落实到岗、明确到人、具体到事,及时采取有效措施,确保绩效目标如期实现、执行进度...
罕见!出纳侵占公司1986万元,绝大部分未能追回,判处有期徒刑六年!
三、公司应对措施及影响内控整改方面:加强资金内控审批管理,优化流程,强化货币资金管理,旨在从源头堵住可能出现的资金漏洞。增强关键点控制,将财务关键控制点落实到岗,交叉稽核,提高财务管理规范性,降低人为操作风险。完善财务管理制度,如修订并下发相关制度,细化货币资金管理要求,强化稽核功能,加大资金管理力度防范风...
深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于公司2024年半年度内部控制...
3、内部审计为防范公司管理风险、加强内部控制、维护股东的合法利益、不断改善经营管理、提高经济效益,公司制定了《内部审计管理制度》《内部控制评价手册》《内部控制评价制度》;董事会下设审计委员会,成立内审部,履行内部审计职能,设立内部审计岗位,依法独立开展公司内部审计、督查工作,负责对公司经营情况、财务安全状况...
淳厚基金“闹剧”新进展:监管责令整改、发起人披露申明
公司内部治理结构的问题也需要在规定时间内完成整改,否则可能面临更严重的监管措施。整改期间,淳厚基金需要加强内部管理,确保信息披露的合规性,同时可能需要调整公司战略,以应对产品发行受限带来的挑战。
中共江门市自然资源局党组关于巡察集中整改进展情况的通报
一是督促指导直属国有林场加强对《广东省林业局关于林地林木流转管理的实施办法》、《森林资源资产评估管理暂行规定》和《关于印发<江门市市直行政事业性国有资产管理办法>的通知》等相关法律法规的学习和运用。二是修订印发内部采购管理办法,进一步规范内部采购行为,完善监督制约机制。
...石油天然气管网集团有限公司党组关于二十届中央第一轮巡视整改...
一是进一步强化领导班子自身建设,优化碰头议事机制,加强日常沟通会商,做好“三重一大”议题会前沟通,在主题教育和巡视整改专题民主生活会上严肃开展批评和自我批评,有效增进班子团结、增强班子合力。对照《中央企业党委(党组)前置研究讨论重大经营管理事项清单示范文本(试行)》,将重大风险管理策略和解决方案等列入《重大事项...
高校后勤食堂风险管理研究型审计案例
督促并帮助相关部门认真整改,结合学校食堂经营模式以及人员配备等情况,制定出风险防控措施,明确责任部门、责任岗位,压实责任主体,形成食堂业务风险防控体系,建立“审计—整改—检查—评价”的闭环机制,提高审计实效。二、将研究贯穿审计实施全过程在本次食堂领域风险管理审计项目中,审计组在审计立项、审计实施、审计报告...