市教育局举办全市中小学财务管理暨内审工作培训班
履行财政教育投入法定职责,守住财政教育投入“两个只增不减”底线;要持续推进内部控制体系建设,建立健全内部控制制度,紧盯核心业务和关键环节,强化内部权力运行制约,严肃财经纪律,坚守底线,不触红线,严把教育经费财务审核关口,提升财会监督质效;要全面加强审计工作,从严从实抓好审计问题整改,确保真整改、出实效,健全内审...
财政部湖南监管局:贯彻落实财政部财务工作会议精神 促进财务管理...
一是加大预算执行监控力度,在财政部预算执行监控系统中将我局设置为重点监控单位,及时关注预算执行及资金支付时是否存在违规情况。二是强化内部财务审计工作。由机关纪委组织业务处室骨干人员在每年四季度开展财务内审工作,查找财务管理中存在的问题和短板。湖南监管局将牢记政治机关定位,把加强财务管理工作作为一项长期政治...
铁岭市审计局组织召开国有企业集团年度内审工作交流会
各企业集团抓住改革的有利时机,加强顶层设计、完善组织架构、健全内部控制体系,进一步强化内部审计职能。目前,已有4家企业成立了审计委员会,建立了审计部、合规部、内审法务部等专职内部审计机构,选派精兵强将充实内审队伍。2023年,各企业集团积极开展决算审计、内控审计、合规审计、政策落实审计、下属法人单位财务审计、经...
财政部湖南监管局:切实抓住三大契机 扎实推进财务管理
认真对照财政部综合考核要求和巡视及经责审计整改要求,对财务管理工作全方位开展自查自评,逐一梳理资产、财务、后勤等方面的风险隐患,特别对预算执行进度落后研究提出切实可行的改进措施。五是健全内审机制。结合部门预决算审核、预算执行监控、会计信息质量检查等财政监督工作,机关纪委组织业务处室骨干开展财务内审,持续强化预...
河南省内部审计协会民营企业内部审计工作调研交流会在济源举办
为贯彻落实党中央关于“促进民营经济发展壮大”的决策部署,落实河南省审计厅关于“重振协会”和“发挥内部审计在促进民营经济发展壮大中的应有作用”的工作要求,河南省内部审计协会于2024年7月16日,在济源示范区召开民营企业内部审计工作调研交流会。调研工作得到济源示范区政府主要领导同志的重视和关心,会前,张宏义市长...
体系内审员应该具备什么能力?如何获得审核能力及证书?
内部审核的成功,很大程度上取决于内审员是否能正确理解过程方法,是否能准确把握标准要求,是否具有发现问题的能力,这些都来源于优秀内审员丰富的工作经历、专业知识和人格魅力(www.e993.com)2024年9月19日。对于大量中小型企业来说,它们通常委派企业中某个具体部门的负责人或工作人员参加培训以获得内审员资格,使管理的部门日常工作符合管理体系的要求,...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
一、2023年内部控制建设工作情况公司高度重视内部控制工作,深入落实内控体系建设主体责任,不断规范内部控制活动,公司经营管理层定期听取内部控制有关工作开展情况,及时协调解决公司内部管理问题,确保公司经营管理合法合规。(一)有序、稳步推进内控工作开展按照《公司法》《企业内部控制基本规范》以及市国资委、特区建工集...
国家金融监管总局27个内设机构负责人名单及简历
职能:承担财产保险机构、再保险机构、保险中介机构的非现场监测、风险分析和监管评价等工作,根据风险监管需要开展现场调查,采取监管措施,开展个案风险处置。13、人身保险监管司司长:罗艳君罗艳君:出生于1974年,毕业于中央财经大学保险专业,最早任职于中国人民银行;保监会成立后曾在人事教育部、发改部工作;后进入天津保...
多方发力 加强内部审计工作
明确各级党委审计委员会要统筹谋划本地区内部审计工作总体布局、重点工作;各区市党委审计委员会要每年向市委审计委员会办公室报告本地区内部审计工作开展情况;各部门各单位要按照规定进一步建立健全党组织、董事会(或者主要负责人)直接领导内部审计工作的体制机制。规定国家机关、事业单位应当明确承担内部审计职责任务的内设...
金融监管总局24个司局陆续发文学习中央金融工作会议精神,释放哪些...
19、内审司(党委巡视工作领导小组办公室)金融监管总局内审司表示,要结合机构改革,有针对性地强化对巡视巡察及内审条线指导督导,通过规划引导、制度传导、检查督导和调研指导等方式,推动巡视审计工作向纵深发展、向基层延伸。把持续提升巡视审计工作的规范化水平,作为长期性基础性工作抓紧抓好。对标中央巡视工作新要求,...