北京市审计局2023年度部门决算
目前,市审计局本级内设机关处室及其他机构20个:办公室(宣传处)、综合处、法规处(审理处)、内部审计指导监督处、财政审计处、行政事业审计处、农业与资源环境审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、企业审计处(涉外审计处)、经济责任审计处、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处等。派出局20个:第...
深入了解审计系统:三大核心组件构成与功能解析,审计系统有哪些
一个健全的审计系统通常由三个核心部分组成:数据采集模块、数据分析处理模块以及报告与决策支持模块。这三个部分相互依存,共同构成了审计系统高效运行的基础框架。本文将深入探讨这三大组件的构成、功能及其在现代企业中的应用价值。一、数据采集模块:审计的基石数据采集是审计工作的起点,它负责从企业内部及外部的各个...
沪市上市公司公告(10月11日)
本项目建设投资的事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,公司董事会同意以自有货币资金不超过人民币32,500万元投资建设该基地项目,其中土地使用权购置费和厂房建设及装修费27,500万元,设备购置及安装费5,000万元,并同意授权公司管理层办理相关事项。根据相关规定,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。但项目存...
IPO申报财务报表审计项目!资本市场财务舞弊易发高发领域的审计...
检查是否与这些非执行董事(包括独立董事)及其控制或担任董事、高级管理人员的企业之间存在资金往来;对于拒绝配合资金流水核查的已离职人员,可根据该人员在被审计单位任职期间的岗位职责、工作年限、持股比例等评估舞弊风险,并结合对被审计单位以及其他核查对象的资金流水核查情况,检查是否与该...
绩效管理,这篇文章说透了!|财务|kpi|企业文化_网易订阅
因此在业务层面组建了核心管理团队CT(coreteam),负责员工的绩效评议工作。PM加4个PL一共5人组成一个CT把所有的绩效全过一遍。因为每个组所承担的项目结果不同,组间本身就会有绩效的差异,会上所有的成员无论是为自己团队还是为实际交付情况,都会据理力争。
研究型审计助力国有企业内部审计提质增效——以某国有核电企业...
(三)深入对标对表,探求采购绩效审计评价指标和依据针对采购流程有关的审核审批节点等内容,全面对照上级单位和企业自身采购制度差异点,探索梳理出有关“采购效率高不高”的评价标准或指标(www.e993.com)2024年10月17日。(四)改变思维定式,突破审计组人员构成与团队胜任能力的局限性直面“审计部门不及采购业务部门懂流程、不及信息部门懂技术”的...
东方电气: 中信证券股份有限公司关于东方电气股份有限公司2023...
陈思贤、刘一村、南昭晗、郎巴图为项目组成员。(一)项目保荐代表人主要保荐业务执业情况????何洋,男,现任中信证券投资银行管理委员会工业与先进制造行业组执行总经理,保荐代表人,具有??15??年投资银行业务工作经验。曾负责或参与了龙芯中科科创板??IPO、电气风电科创板??IPO、华大九天创业板??IPO、华...
中国注册会计师协会针对商誉减值的审计发布问题解答
《问题解答》共涉及七个问题,包括:被审计单位在商誉减值测试及信息披露中,通常存在的可能导致重大错报风险的情形;如何实施与商誉减值相关的风险评估程序;如何考虑利用专家的工作;如何针对与商誉减值相关的重大错报风险设计应对措施;如何评估资产组或资产组组合构成的恰当性;如何测试管理层选择和运用的方法、重大假设和数据...
中航产融: 中航产融2023年度审计报告
????一、审计意见????我们审计了中航工业产融控股股份有限公司(以下简称中航产融)财务报表,包括??2023??年??12??月??31??日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
证券日报 - 中原环保股份有限公司 关于公司组织机构设置调整的公告
2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。(三)审计收费1、审计费用定价原则拟定2024年度财务报告审计费用35万元,内控审计费用20万元,审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入...