干货:企业什么情况下需要年度审计报告?出具材料及流程有哪些?
当企业内部(包括集团性母子公司、总分公司)合并、汇总时,需要做审计报告。二、海南审计报告出具材料及流程有哪些?第一,出具审计报告所需要的材料:1、公司相关的主体资格证明文件;2、公司进一年度的审计报告;3、公司进一年度的财务报表;4、公司的明细账;5、其他专项审计所需要的资料。第二,出具审计报告...
2023年度“无法表示意见”审计报告情况分析
从内部控制审计意见看,29家被出具“无法表示意见”财务报表审计报告的A股上市公司中,17家被出具了否定意见内部控制审计报告,6家被出具了无法表示意见内部控制审计报告,1家被出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,1家被出具了标准无保留意见内部控制审计报告,其余4家未出具内部控制审计报告。03哪些情形会...
...股份有限公司监事会关于对《董事会关于公司2022年度审计报告中...
具体内容及《关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报告》详见公司于2024年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于开展期货及衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-052)及《关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的...
中航产融: 中航产融2023年度审计报告
????????????????????????????????????????????????????????????????大华审字[2024]??0011011312??号审计报告????我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。????(一)金融工具公允价值的评估事项??????????????关键审计...
恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
登录新浪财经APP搜索信披查看更多考评等级恩威医药(25.630,-0.35,-1.35%)股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上...
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际...
上述资金已于2020年11月13日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月13日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第ZG11905号)(www.e993.com)2024年11月14日。公司对募集资金采取了专户存储制度。
三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023年年度报告摘要
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示R适用□不适用华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事...
经济责任审计实施细则(附6大模板)
审计组成员应具有审计、会计、经济等方面的专业知识和经验。根据工作需要,内部审计机构可以请示公司抽调其他职能部门相关专业人员加入审计组。第八条经济责任审计可分为准备、实施、报告三个阶段。第九条准备阶段。主要工作包括:确认任务、下达经济责任审计通知书(见附件二)、进驻单位、审前调查、收集资料等。
深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023年度董事会工作报告
报告期内,审计与风险管理委员会对公司聘请的审计机构德勤华永会计师事务所进行了评价,在聘请年度会计师事务所时也起到了预审及监督作用;董事会提名委员会共召开1次会议,对聘任高级管理人员人选的任职资格进行了审查。二、报告期内年度股东大会和临时股东大会的召开情况...
北注协专家提示 | 舞弊风险识别与审计应对及ISSB准则最新进展及...
根据国资委财务监管局2017年下发给各会计师事务所的《针对融资性贸易业务的审计建议》和《针对“空转”“走单”等无商业实质的贸易业务的审计建议》,在审计工作中如果注册会计师对公司的单户财务报表进行审计并出具审计报告,且当公司单户财务报表中确认的与贸易业务相关的收入金额、利润总额、预付款项及应收账款期末余...