...有限公司 关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告
公司监事会认为:《关于对山东证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》符合相关法律、法规及规范性文件的要求,整改措施符合公司实际情况,监事会将督促公司认真、持续地落实整改,不断提高公司规范运作水平,切实维护公司及广大投资者的利益。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上...
【巡察整改】中共岳阳市委宣传部部务会关于巡察整改进展情况的通报
整改情况:出台了《中共岳阳市委宣传部意识形态工作制度》,包含部机关意识形态述职评议、检查考核、教育培训、报告通报、研究研判等具体规定,并推动制度落实落地。5.关于“意识形态年度工作报告制度执行不到位”问题整改结果:已完成并长期坚持整改情况:一是2023年11月,下发通知督促各地各部门单位党委(党组)严格落实专题...
因财务数据披露不准确 狮头股份及相关责任人被出具警示函
赵冬梅、周驰浩:作为公司时任董事长和财务负责人,对财务报告数据披露不准确的违规事实负有主要责任。根据相关规定,山西证监局决定对二人采取警示函措施,并要求其按期提交书面整改报告。吴家辉、徐志华、方贺兵:鉴于公司在关联方资金占用事项上的隐瞒行为,山西证监局认定吴家辉(董事长兼代行董事会秘书职责)、徐志华...
...公司2021、2022年年度报告涉及相关财务数据的自查并出具整改报告
公司回答表示:公司正在根据海南证监局责令改正决定书的要求,积极推进全面自查整改工作,争取在最短时间内完成对公司2021、2022年年度报告涉及相关财务数据的自查,并出具整改报告。更多具体详细的内容,请参见公司后续披露的自查整改报告。
因财务核算不规范等问题被责令改正 日海智能发整改报告
12月27日晚间,日海智能发布关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告。经查,日海智能财务核算不规范,导致公司2018年度至2022年度财务报告不准确;2018年、2020年,公司虚构部分应收账款收回,导致相关年度财务报告数据不准确;公司关联方识别、登记管理不规范,部分关联交易未及时审议并披露;截至2023年3月2日,日海智能新增累...
XX公司:2023年审计发现问题整改结果报告(收藏)
XX公司关于审计整改结果的公告我司于2023年6月13日收到X审计X出具的《XX城市建设投资有限公司财务收支情况审计报告》(X审报﹝2023﹞4号),报告指出了我司在国有资产长期闲置等方面存在的问题,并提出了审计意见和建议(www.e993.com)2024年9月17日。我司高度重视,按照《XX办公室、XX办公室关于印发<关于进一步加强审计整改工作的实施意见>的通知...
...管理委员会黑龙江监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
对公司采取责令改正措施决定的整改报告京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局(以下简称“黑龙江证监局”)出具的《关于对京蓝科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书202315号)(以下简称“《决定书》”),公司已于2023年11月1日于...
集团公司审计:问题清单、整改情况报告(妥存)
审计检查发现,2021年X国资X下达XX公司的利润总额任务为4922.8万元,当年财务报表反映利润总额为4750.38万元,扣除虚增利润后,实际利润总额为1492.38万元。整改情况:严格执行企业会计政策法规,组织财务人员加强对企业会计业务的学习,今后严格执行企业会计准则,规范公司会计确认、计量和报告行为,及时、有效、准确反映会计信息,...
上海来伊份股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告
上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)作为公司2023年度年报审计机构。
...董事会关于2023年度带强调事项 段保留意见的审计报告涉及事项...
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“塞力医疗”)聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2023年度审计机构,中审众环为公司2023年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见的审计报告(报告编号:众审环字(2024)0102478号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证...