枣庄市审计局:采取三项举措靶向施策 持续做好国企审计整改工作
精准谋划4方面50余项联动监督重点,修订完善多类制度,明确联动方式、组织实施、成果共享等机制,打破联动堵点;联合国资、财政等部门持续汇聚监督监管合力,开展国有企业内控机制建设薄弱问题专项整治,推动国有企业加快建立健全以风险管理为导向、合规管理为重点的内控体系,实现“强内控、防风险、促合规”的管控...
合作联动审计促进银行合规
江苏泰州地区农商银行积极探索合规、审计与纪检监察部门跨部门联合监督检查,为凝聚内部监督合力提供有力保障。部门联动良好实践做法一是统筹开展巡查巡审联动。在党委统筹推动下,纪检监察部门牵头组织实施巡查巡审督导活动,有效联动合规、审计部门,发挥专业特长、凝聚优势强项,综合运用各类系统资源,聚焦党委重大决策部署落...
“十不准”下,国企供应链公司面临审计合规检查,如何自检自证整改...
2.学习如何自检自证,从容应对合规检查;神秘人(审计专家)“融资性贸易”、“虚假贸易”审计要点与整改建议1.建立对内控体系更“务实”的认知,从容整改;林老师当下其他国企供应链公司面临的问题与应对方法1.学习如何选择合适的行业、品类、市场、合作伙伴,摆脱“做全品类、无主业、风险大”窘境;2.学习除传...
加强跟踪督促检查 推动整改合规到位
报告指出,从整改情况看,要求立行立改的问题还有部分尚未整改到位,统筹审计署开展的2022年度审计查出问题整改情况专项审计调查结果,综合考虑要求分阶段整改或持续整改问题的相关情况,当前还存在少数未及时整改、虚假整改、违规整改等问题。除确受外部条件或不可抗力等因素制约外,也反映出审计整改工作中还有三方面值得关注的...
中国农机院深入推进巡审联动 促进大监督贯通融合
巡视巡察主要围绕“四个落实”进行检查,监督内容涵盖较为广泛、全面;经济责任审计运用专门方法对被审计单位的财务收支、经营管理活动的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,审计内容主要聚焦财务状况、法律合规、内部控制及业务风险。四是发挥的监督作用不同。巡视巡察工作方针是“发现问题、形成震慑...
关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2023年年报工作的通知
有关企业应当严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等规定,做好年报会计师事务所选聘、披露、轮换等工作,促进注册会计师行业公平竞争,推动提升年报审计质量(www.e993.com)2024年12月19日。上市公司应当严格履行会计师事务所选聘审议程序,议案经审计委员会同意后,方可提交董事会、股东大会;公司应当认真做好会计师...
济南财金集团召开风控审计制度宣贯工作会议
制度是干事创业的依据、指引和保障,要做制度的执行者和监督者,使制度体系有效运行和持续完善,切实将合规风控、审计要求贯穿到经营管理工作的各个环节。牢固树立合规意识,坚持底线思维。要充分认识和准确把握外部环境变化,做好风险识别和应对,定期开展合规评价与审计,严格落实考核问责机制,筑牢风控合规防线。强化...
围绕首责主责主业提升纪检审计法治工作质效
学习贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神,学深悟透全国审计工作会议精神,落实中国航空工业集团审计监督工作新部署,以“高质量发展”为主题,以“兴装强军”为首责,推进审计管理体系化、规范化建设,高质量推进内部审计全覆盖,在推动合规管理水平提升和沈飞公司高质量发展中更好地发挥作用。
企业融资与上市的六务合规之道!
六务合规是企业融资和上市的重要前提和保障。企业应高度重视六务合规工作,建立健全的合规管理体系,加强合规培训和检查,建立风险预警机制,加强与专业机构的合作,确保企业在融资和上市过程中顺利通过审核,实现企业的可持续发展。如果你的企业有融资及上市需求,建议提前做好六务合规规划,避免因不合规问题影响企业的发展...
“办一案”“助一企”“治一片”,松江检察这样打造企业合规改革...
2023年7月,松江区检察院对该案进行公开审查听证,人民监督员对合规整改及考察工作给予认可,并就进一步保障消费者权益提出建议。听证会后,检察官积极督促被告人落实人民监督员建议,要求其对三十余名接受热玛吉服务的客户进行电话回访,做好赔偿工作,并在查明暂无出现人体损伤等不良反应后,要求持续跟踪回访。同时,...