江海汇鑫期货有限公司被责令改正,因股权管理内控机制不完善等“六...
7月10日,证监会山东监管局官网公示的《关于对江海汇鑫期货有限公司采取责令改正措施的决定》显示,江海汇鑫期货有限公司存在以下情形:一是未向山东证监局报告个别董事兼职情况。二是股权管理内控机制不完善。三是未有效执行公司内控制度,如未按公司章程落实首席风险官任命以及履职相关要求;资产管理业务人员安排不独立等。四...
财政部就行政事业单位内控评价办法征意见
第一条目的和依据为规范行政事业单位内部控制评价工作,促进内部控制的持续改进,不断提升内部控制有效性,根据《中华人民共和国会计法》及中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》,《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财...
娄底市特殊教育学校政府采购内部控制制度
十五、评价与监督机制(一)强化监督政府采购监督小组制定政府采购内部控制制度执行评价指标体系,监督评价结果运用。(二)强化绩效自评价总务处对全年政府采购进行绩效自评价,对发现的问题提出整改措施。(三)问责机制采购实行谁采购,谁负责机制,采购申请人对采购需求负责,采购人对采购结果负责,政府采购监督小组对采...
财政部新疆监管局:“四举措”强化内控工作 推动财政监管提质增效
一、强化理论学习,提高内控意识深入学习领会蓝佛安部长讲话精神和财政部内控委会议要求,从贯彻党中央决策部署、完善财政系统权力运行制约和监督机制、落实全面从严治党主体责任、推进财政事业高质量发展等方面,深刻认识财政内控建设在新发展阶段的重大意义。通过局内控委会议、全局集中培训、各处室自学的方式,持续加强对《财...
关于2023年中国邮政集团有限公司党组第二批巡视中国邮政储蓄银行...
(四)严格落实监督责任分行纪委依规依纪处置移交问题线索,制定监督检查方案,跟进整改进展,常态化对责任、机制、措施和专项整改落实情况进行监督检查。二、已完成的整改事项厦门分行党委聚焦集团巡视反馈的五个方面、18个主要问题、40个具体问题,制定99条整改措施。截至2024年9月,已整改10个主要问题,整改率55.6%;已...
合肥市瑶海区人民政府关于2023年度区级预算执行和其他财政收支的...
五、审计建议(一)提升财政管理效能,促进财政资金提质增效(www.e993.com)2024年12月19日。规范预算资金管理,强化项目可行性研究和评审论证,加强预算执行情况监督检查,严格部门预算管理主体责任。加快资金分配和支出进度,健全专项资金定期评估和动态调整机制,充分发挥财政资金效益。落实预算绩效管理要求,将绩效评价结果与预算安排、政策完善有机结合,不断提...
最严退市新规来了!证监会:加大对“僵尸空壳”和“害群之马”的...
二、主要措施(一)进一步严格强制退市标准。一是科学设置重大违法强制退市适用范围。增加一年严重造假、多年连续造假退市情形,坚决打击恶性和长期系统性财务造假。二是严格规范类退市情形。增加连续多年内控非标意见退市情形,督促上市公司切实强化内部管理和公司治理;增加控制权长期无序争夺导致投资者无法获取上市公司有效信息...
以务实举措书写高质效办案答卷
“检察监督+人大监督”,推动检察建议与人大代表建议同频共振。去年,该院推动区人大出台《人大代表建议和检察建议衔接转化工作办法》,对被建议单位故意不采纳或不在法定期限内整改或拖延整改的情形,申请人大采取函询、视察等形式监督落实,以切实举措实现检察监督与人大监督同频共振,以检察监督推动社会治理的效果得到显著提升...
深圳华控赛格股份有限公司 合规管理办法
(四)负责落实本部门职责范围内的内部控制缺陷整改工作,督导所属单位风险管理措施的落实。第十一条所属单位主要职责:(一)建立日常监控机制,对内部控制的执行和整改进行监督落实;(二)逐级开展内部控制评价工作,落实内部控制评价责任,并进行管理和考评;
普华永道、德勤解读《金融机构合规管理办法(征求意见稿)》!
要求金融机构为合规管理部门配备充足、专业的合规管理人员,明确首席合规官及合规官的参会权、知情权、调查权、询问权、建议权、预警提示权等履职保障,以提升合规管理的有效性。加大了惩戒力度明确相关行政处罚及其他监管措施,对金融机构及其工作人员,特别是对董事、高级管理人员、首席合规官及合规官等未能有效实...