一线调研:托底资金需求 财务公司与集团共荣共生的云南实践
财务公司,作为给企业集团成员单位提供财务管理服务的非银金融机构,常被称为“企业集团的内部银行”,在服务实体经济方面有何独特的优势?国家金融监管总局于今年4月29日发布了《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指导意见》(下称《指导意见》),《指导意见》强调,要强化重点领域风险防控,防控信用风险、...
爱柯迪: 国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司第六期限制...
????(二)本独立财务顾问仅就本激励计划对公司股东是否公平、合理,对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见,不构成对公司的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险,本独立财务顾问均不承担责任。????(三)本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财...
总经理应关注的财务问题及财务建议
优化资本结构:根据企业的盈利能力和风险承受能力,合理调整债务和权益的比例,优化资本结构,降低财务风险。(七)财务团队建设与管理关注原因:财务团队是企业财务管理的重要力量。总经理需要关注财务团队的建设和管理,确保团队成员的专业素质和职业道德水平。财务建议:加强财务团队建设:通过招聘、培训等方式,提高财务团队...
美年健康: 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于美年大...
????(二)本独立财务顾问仅就本计划对公司股东是否公平、合理,对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见,不构成对公司的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险,本独立财务顾问均不承担责任。??(三)本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问...
深圳科瑞技术股份有限公司 监事会关于公司2024年1-9月内部控制...
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效...
华英证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 详式...
(二)本意见不构成对杰恩设计的任何投资建议,对投资者根据本意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本财务顾问不承担任何责任(www.e993.com)2024年11月24日。(三)本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则,已按照执业规则规定的工作程序,旨在就本持续督导期发表意见,发表意见的内容仅限本意见正文所列内容,除非中国证监会另有要求,并不对与本次...
...新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
二、公司履行的审议程序(一)董事会意见2024年10月28日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金,投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金...
...雪龙集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
1、现金管理目的在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益...
长园科技集团股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告
三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构,聘期一年,2024年度财务报告审计费用为人民币230万元,内部控制审计费用为人民币80万元,其他年报相关小报告费用为人民币20万元。具体详见公司2024年10月17日于上海证券交易所网站(sse)披露...
霞涌街道党工委关于巡察集中整改进展情况的通报
建立员工反馈机制,鼓励员工对制度执行中的问题提出意见和建议,以便企业及时进行调整和改进。于2024年5月聘请专业的会计师事务所团队、法律团队、预算团队对现有的经营管理制度进行全面审查,识别出与现代化经营不相适应的部分,进行针对性的修订。进一步完善各项制度并上报霞涌街道办审批整套现代化经营管理方案,待街道办审批...