详细要求公布!首钢集团选聘2024-2026年度财务决算审计机构
2.6服务期限:2024年至2026年,自2024年财务决算准备开始至2026年财务决算全部工作结束,业务约定书一年一签。2.7服务内容:年度财务决算报告、中期报告、相关经济活动鉴证提供审计服务以及其他财务决算、财务管理和会计核算相关的服务,包括但不限于:2.7.1对招标范围内公司合并及法人单位出具年度审计报告、财务决算专项说明...
要求排名前15名!中国宝武年度财务决算审计项目公开招标
4、本次招标,中标人将入选宝武集团年度财务决算审计名录,按照中标费率,在2023年度审计费用(含增值税)的基础上计算审计费用,并据此与标的公司签订审计业务约定书,开展年度财务决算审计工作。5、中标人入选宝武集团年度财务决算审计名录后,原则上需连续承担不少于2年的宝武集团所属部分子公司的年度财务决算审计业务。3....
金通灵:会计师事务所选聘制度(2024年9月制定)
审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动,在不同会计师事务所为公司提供审计服务的期限应当合并计算。审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或者向不特定对象公开发行股票并上市审计业务的,上市后连续执行审计业务的期限不得超过2年。公司发生重大资产重组、子公司分拆上市,为公司提供审计服务的审计项目...
深中华A:董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会...
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年报工作安排要求,对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,华兴会计师事务...
福建榕基软件股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会成员的...
经审核,监事会认为:鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2024年度财务审计工作的要求,并且致同会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2023年度财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审...
龙洲股份:关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估及审计委员会...
二、2023年年审会计师事务所履职情况按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2023年年度报告的工作安排,天职国际对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计(www.e993.com)2024年10月18日。同时对公司营业收入扣除情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等事项进行核查并...
江南奕帆:审计委员会对2023年年审会计师事务所履行监督职责情况的...
二、2023年年审会计师事务所履职情况按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年报工作安排,天健所对公司2023年度财务报表进行了审计,对2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证,同时对公司募集资金年度存放及使用情况、非经营性资金占用及其他...
远信工业:关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员...
二、2023年度会计师事务所履职情况立信会计师事务所(特殊普通合伙)按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年报工作安排要求,对公司2023年度财务报告进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
莱克电气股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告
公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。具体以年度审计结果为准。
新洋丰农业科技股份有限公司
为进一步提高闲置自有资金的使用效率,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月16日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务,投资于...