关于加强市属企业内部审计监督工作的实施意见_合肥市国有资产监督...
确立并强化集团总部对内部审计工作的统一管控,统一制定审计计划、确定审计标准、调配审计资源,加快形成“上审下”的内部审计管理体制。重点监管企业应明确相对独立的审计监督部门,推动所属重要子企业设置内部审计机构,未设置内部审计机构的子企业内部审计工作由上一级审计机构负责。重要子企业内部审计机构审计计划、审计报告...
...专业技术资格规定》和《审计专业技术资格考试实施办法》的通知
第五条审计署、人力资源社会保障部共同负责审计专业技术资格制度的政策制定,并按职责分工对审计专业技术资格制度的实施进行指导、监督和检查。第六条审计署、人力资源社会保障部成立全国审计专业技术资格考试办公室,办公室设在审计署人事教育司,承担审计专业技术资格考试的日常管理工作。审计署建立审计专业技术资格考试...
中共伊春市国有资产监督管理局党组关于巡察整改进展情况的通报
四是已对相关企业制发《违规出租国有资产事项整改督办的通知》,要求其全面深入开展自查自纠及整改工作,加强内部合规管理,防止类似问题再现。五是按照《中华人民共和国公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》,指导监管企业做好公司章程修订,规范企业章程修订流程。指导伊春森工集团完成公司章程修订工作,9月4日省政府...
合作联动审计促进银行合规
建立各领域分管的高管人员与合规、审计及纪检监察部门主要负责人参加的联席会议,健全日常沟通联络机制,通过定期召开联席会议,协商解决联动监督执纪过程中遇到的中阻梗、重大事项等,强化对违法违纪违规事项检查惩处会商机制,形成强震慑、促整改、保发展的联动监督执纪效果。
国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于进一步做好资本市场财务...
在函证集中化基础上,加快推进函证数字化处理,鼓励、引导中介机构等主体通过数字函证平台开展函证业务,加大对金融机构函证业务合规性的监督检查力度。强化证券执法与财政执法的分工协作,避免监管真空及监管重复。加大债券市场统一执法力度,提升执法效率。(十三)压实地方政府责任。地方各级政府在提供政策支持过程中,将证券...
“十不准”下,国企供应链公司面临审计合规检查,如何自检自证整改...
2.学习如何自检自证,从容应对合规检查;神秘人(审计专家)“融资性贸易”、“虚假贸易”审计要点与整改建议1.建立对内控体系更“务实”的认知,从容整改;林老师当下其他国企供应链公司面临的问题与应对方法1.学习如何选择合适的行业、品类、市场、合作伙伴,摆脱“做全品类、无主业、风险大”窘境;...
广东省审计厅关于发布2024至2025年度重点科研课题的通知
自本通知发布之日起,按照《广东省审计厅重点科研课题管理办法》,符合条件的申请者,可在上述选题方向下进行申报,申请课题的负责人和主要参与者同年申请和参与申请课题数合计限1项;申请课题组成员构成上要注意做好高等院校与审计机关以及高等院校之间的结合。申请者可从广东省审计厅网站通知公告栏下载本通知相关附件表格,...
开展审计业务质量检查、规划重大事项请示报告工作……关注本期...
开展高质量项目推进情况审计调查西安市审计局开展2024年全市高质量项目推进情况专项审计调查。由市审计局相关业务处室和项目所在的11个区审计局组成12个审计组,采取统一审计工作方案、统一工作要求、统一问题定性、统一处理原则及上下联动、独立实施的方式开展,审计期间市审计局加强督导检查,最终形成综合报告。紧盯重点项目...
关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2023年年报工作的通知
中国证监会将继续深入实施部门间年报通知工作机制,按照职责分工,加大协同配合力度,持续强化监督检查,密切跟踪企业和会计师事务所2023年年报编制、审计、决算等相关情况,加强信息共享与沟通,加大对企业进行财务造假、有关机构配合造假等违法违规行为的处罚力度,切实压实企业财务报告编制者主体责任、会计师事务所审计责任、其他...
...市审计局关于印发六安市审计机关2024年度审计项目计划的通知...
六安市审计机关2024年度审计项目计划2024年是中华人民共和国成立75周年,是实施“十四五”规划的关键一年。为扎实推进年度审计工作,进一步发挥审计监督建设性作用,更好服务保障经济社会高质量发展,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中华人民共和国国家审计准则》等法律法规,结合审计署和省审计...