北京注册会计师协会维权委员会:《审计意见的合理保证——基于行政...
注册会计师的总体目标是:(一)对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见;(二)按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通。
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A,兴华智选成长三个月持有...
险或潜在风险控制在公司可承受的范围内,为公司基金管理经营目标的实现提供合理保证的过程。公司通过积极、主动的管理和预防措施,将可能发生的风险以及可能带来的损失控制在公司可以承受的最小范围内。????公司将保持风险管理水平与公司的基金投资业务发展状况相一致,公司的基金投资业务兴华智选成长??3??个月...
深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于公司2024年半年度内部控制...
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效...
深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于公司2024年半年度内部控制...
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效...
成都立航科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效...
中国上市公司内部控制指数的制定、分析与评价
4.处罚与内部控制分析内部控制目标包括合理保证企业经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整(www.e993.com)2024年12月19日。然而,公司及其董事、监事和高级管理人员可能由于以上两方面问题受到中国证监会、交易所、司法部门以及政府部门处罚。2022年,共有733家上市公司及其董监高受到监管部门处罚。受处罚公司的内部控制指数比未受处罚公司的低9.42分...
岭南生态文旅股份有限公司 关于2023年度内部控制自我评价报告
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效...
上海优宁维生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告...
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效...
深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告
(2)上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚、最近一年受到中国证监会行政监管措施或者证券交易所纪律处分;(3)本次发行上市申请的保荐人或者保荐代表人、证券服务机构或者相关签字人员最近一年因同类业务受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分。在各类行政许...
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公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效...