...整改和扭亏为盈是2024年重要核心工作,确保下一次内控报告审计...
公司回答表示:目前公司生产经营情况正常,2024年公司将把“加强内控整改和扭亏为盈”作为重要核心工作,通过打造规模化制造平台、全渠道营销平台、大品种创新平台、产业链整合平台四个平台,集中优势打造明星产品,扩大市场规模提高营收利润,最大限度地保护全体股东特别是中小股东的利益。关于本次内控审计报告被出具否定...
ST华微:股票被实施其他风险警示,公司将每月披露一次其他风险警示...
金融界9月4日消息,ST华微公告,由于公司2023年度被出具否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.8.1条第(三)款规定的“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形,公司股票自2024年5月...
青达环保: 青达环保2023年年度报告(修订版)
??报告期??????????????????????指??2023??年??1??月??1??日-2023??年??12??月??31??日??章程????????????????????????指??青岛达能环保设备股份有限公司章程??炉渣????????????????????????指??炉渣也称“炉底渣”,是...
中华企业股份有限公司2023年年度报告摘要
2、公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2023年度财务报告真实准确、客观公正。3、年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。4、监事会保证公司2023年年...
深圳市鼎阳科技股份有限公司2024年第一季度报告
5致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。6公司上市时未盈利且尚未实现盈利□是√否7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.80元(含税),合计拟派发现金红利140,096,016.72...
二季度经济增速或在5%左右,下半年至少有一次降准和一次降息
审计报告称财政政策落实存在两大偏差审计署网站周二发布的《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出,审计署在审计过程中发现,积极财政政策落实存在偏差,这突出表现在两个方面(www.e993.com)2024年11月12日。一是,促进稳外贸政策落实不够精准和严格。二是,扩投资相关举措未有效落实。
十四届全国人大常委会第七次会议审议多部报告
12月27日,十四届全国人大常委会第七次会议分组审议国务院关于2022年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。受国务院委托,审计署审计长侯凯26日向全国人大常委会作了报告。报告显示,截至2023年9月底,《国务院关于2022年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》要求立行立改的问题中有92%已完成整改...
督查审计公开
一是二次供水设施清洗频率偏低。根据《深圳经济特区生活饮用水二次供水管理规定》(深圳市人民政府令第293号),二次供水设施每半年应至少清洗消毒一次,审计查阅2020、2021两个年度二次供水设施清洗记录,罗湖区655个小区物业的二次供水设施每年仅有一次清洗记录的分别为290个、366个,分别占比44.27%、55.88%。
新大正物业集团股份有限公司2023年年度报告摘要
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配时股权登记日总股本(扣除回购专户持有股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金...
航天信息: 航天信息股份有限公司2023年年度报告
三、??中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、??公司负责人马天晖、主管会计工作负责人高宇明及会计机构负责人(会计主管人员)李君声????????明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、??董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案...