重磅来袭!会计所审计底稿存放与出境有新规,10月1日起实施!
存放要求明确:根据《办法》第三条明确规定,会计师事务所的审计工作底稿必须按照相关规定存放在中国境内。这一举措的核心在于确保数据的物理安全,避免因跨境存储而可能遭遇的法律风险、数据泄露风险及监管难度增加。想象一下,如果审计工作底稿随意存放在国外服务器,一旦发生数据泄露,不仅会影响企业的商业秘密,还可能波及...
罕见!5个月5家知名会计师事务所被处以资格罚!4家暂停6个月,1家...
(三)你所在对南川城投2022年度财务报表审计中,对资产处置收益执行细节测试,查看的相关协议书日期为2022年4月7日,银行回单日期为2022年5月28日,银行回单上的交易时间“2022-5-28”与银行交易流水号“ENS20210528”显著异常,南川城投凭证中同一编号的协议书和同一流水号的银行回单实际日期分别为2021年4月7日和2021年5...
亚太(集团)会计师事务所被列为被执行人!40年老所因这一事项被暂停...
(三)你所在对南川城投2022年度财务报表审计中,对资产处置收益执行细节测试,查看的相关协议书日期为2022年4月7日,银行回单日期为2022年5月28日,银行回单上的交易时间“2022-5-28”与银行交易流水号“ENS20210528”显著异常,南川城投凭证中同一编号的协议书和同一流水号的银行回单实际日期分别为2021年4月7日和2021年5...
私自承办跨境审计业务、私存私带审计工作底稿!财政部发布会计信息...
二、你们在“存货出入库截止测试”审计底稿中的记录审计计划:“截止日后测试结束日期应该尽量接近审计报告日,如果外勤工作日与审计报告日间隔较长,应在接近审计报告日的期间补充执行截止测试程序”。你们执行“销售截止测试”时,只对中钰科技2014年12月至2015年1月期间执行了截止测试程序,未按照该审计计划对资产负债表...
葫芦娃:海南葫芦娃药业集团股份有限公司内部审计工作底稿制度...
内部审计工作底稿制度2024年3月海南葫芦娃药业集团股份有限公司内部审计工作底稿制度第一章总则第一条为规范海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门工作底稿的编制、保存和使用,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等法律...
审计工作底稿归档的要求
删除或废弃被取代的审计工作底稿;对审计工作底稿进行分类、整理和交叉索引;对审计档案归整工作的完成核对表签字认可;记录在审计报告日前获取的、与项目组相关成员进行讨论并达成一致意见的审计证据(www.e993.com)2024年10月23日。审计工作底稿归档的要求归档期限审计报告日后60天内;...
市审计局关于2023年法治政府建设工作情况的报告
依法审计基础工作存在薄弱环节,审计现场管理不够严格,审计底稿编制不够完整、规范,审计质量分级控制责任落实还不到位,审计组长、主审和科室负责人的审核、复核工作还不够严格。三、下一步工作计划2024年,市审计局将严格按照市委、市政府和市司法局的总体安排,重点抓好以下工作:一是坚持和加强党对审计工作的全面领导...
东安县审计局2023年行政执法工作报告
在实施检查、勘验、询问或者现场登记保存等调查取证活动中,以审计取证单和现场勘查记录等形式对全过程进行文字、影像等记录;在项目立项、下发通知、制定方案、审计取证、编制底稿、完成报告、作出决定、移送处理、送达等行政执法程序过程中,统一运用规范文书范本进行记录和制发,确保审计执法文书和案卷完整准确、合法规范。
三只松鼠:内部审计制度(2024年3月26日)
第十六条内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。内部审计部门应当建立工作底稿制度,并依据有关法律、法规的规定,建立相应的档案管理制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间。
铜陵市审计局关于2023年法治政府建设
规范落实行政执法公示制度,主动向社会公开权责清单、执法人员名单等执法相关信息,提高行政执法透明度;以审计取证单、审计工作底稿为依托,对审计执法全过程进行记录,全面系统归档保存,实现执法全过程留痕和可回溯管理;强化审核、复核、审理分级质量控制,加强对各类审计文书的审核把关,严格执行重大执法决定法制审核制度,筑牢审计...