铁岭市医疗保障事务服务中心内部控制体系建设及风险评估、监督...
一、项目基本情况项目编号:HWTL2024-140项目名称:铁岭市医疗保障事务服务中心内部控制体系建设及风险评估、监督检查服务招标采购项目采购方式:竞争性磋商预算金额:20.000000万元(人民币)最高限价(如有):20.000000万元(人民币)采购需求:铁岭市医疗保障事务服务中心内部控制体系建设及风险评估、监督检查服务招标...
北京青年政治学院2024-2026年度预算执行与决算审计、内部控制审计...
(一)项目基本情况项目编号:ZTXY-2024-F33847项目名称:北京青年政治学院2024-2026年度预算执行与决算审计、内部控制审计(评价)和风险评估预算金额:人民币36万元采购需求:为北京青年政治学院提供2024-2026年度预算执行与决算审计、内部控制审计(评价)和风险评估服务,具体内容详见比选文件。合同履行期限:2025年1月1日...
南方医科大学珠江医院风险评估和内部控制评价项目(二次)竞争性...
一、项目基本情况项目编号:CLF0124GZ08QY29A项目名称:南方医科大学珠江医院风险评估和内部控制评价项目(二次)采购方式:竞争性磋商预算金额:13.900000万元(人民币)最高限价(如有):13.900000万元(人民币)采购需求:(1)服务内容一览表(2)简要技术/服务要求:为采购人提供风险评估和内部控制评价服务,具体详...
商业银行风险管控及内部控制制度建设-建议收藏转发
建立健全内部控制制度,如制定《内控制度管理办法》,建立内部控制制度工作机构,制定内部控制实施计划等,防止内部员工或外部势力的违规行为对银行风险造成不利影响。人员管理对内控人员进行培训以提高其技能和素质,建立内部控制认证制度对内控人员进行认证;向内部审计机构明确岗位职责,加强内部审计人员的培训,建立完善的内部...
sc货合约如何进行风险评估?这些评估方法有哪些实际应用?
保证金制度:通过设定和调整保证金比例,降低信用风险。3.操作风险评估操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失。对于SC货合约,操作风险评估包括:内部控制:建立和完善内部控制制度,确保交易流程的合规性和安全性。人员培训:定期对交易人员进行培训,提高其风险识别和应对能力。
浙江大学2024年内部控制专项评价启动会召开
本次内部控制专项评价将以关键风险和突出问题为导向,强化对学校重点经济活动和相关业务活动的风险评估,明确风险点和关键控制措施,揭示学校内部控制体系建设与实施过程中存在的缺陷,及时推动问题整改,加强评价成果应用,实现学校内部控制持续提升和闭环管理(www.e993.com)2024年12月20日。会议强调,新修订的《中华人民共和国会计法》自2024年7月1日起...
万邦CPA审计实务:风险评估与内部控制评价的关键技巧
在注册会计师(CPA)的审计实务中,风险评估与内部控制评价是确保审计质量、降低审计风险的重要环节。万邦财经,作为CPA教育领域的领航者,凭借其深厚的专业积淀和丰富的实战经验,为审计从业者提供了一系列关于风险评估与内部控制评价的关键技巧,旨在帮助他们在复杂多变的审计环境中保持敏锐的洞察力和高效的执行力。
东海县财政局:安峰财政加强风险评估强化内部控制管理
东海县财政局:安峰财政加强风险评估强化内部控制管理东海安峰财政进一步强化责任意识,重视抓好内控管理,不断加强风险评估,综合利用各种控制方法,做好内部控制的管理工作。
企业内部控制不力可能带来哪些风险?——五个要素让管理更稳健!
操作与财务风险的评估:比如,供应链中断、生产失误这些操作风险,以及可能引起现金流波动的财务风险,都需要设定优先级,集中资源进行管理,降低其带来的影响。控制活动:落地执行的关键控制活动是在识别风险之后,采取的具体行动,确保内部控制能真正落地。这些活动就像是实现企业控制目标的重要工具。
风险评估与应对:年度经营计划中如何预防潜在危机?
(1)确定评估范围:明确风险评估将覆盖哪些业务领域、项目、市场或地理区域。(2)设定评估目标:确定风险评估的主要目的,如识别关键风险、量化风险影响、制定风险应对策略等。2、风险识别(1)内部风险:包括财务健康、运营流程、人力资源、技术创新、企业文化等方面的问题。