深改进行时 | 审计与法务部:完善责任追究工作体系 发挥责任追究...
三年来,集团公司审计与法务部在集团党组的正确领导下,在总部各部门、各成员单位的支持和配合下,统筹推进责任追究体系建设,持续完善责任追究工作机制,及时查处重大违规问题线索,得到了国务院国资委的高度认可和肯定:2020年顾军总经理在央企、地方国资委内部审计监督和责任追究工作会上介绍集团公司责任追究体系建设经验;2022年...
法务工作经历简历范文
工作经历(案例一)工作时间:2017-03-至今公司名称:锤子简历信息互动有限公司所在部门:行政人事部所在岗位:法务主管/专员工作描述:1、起草和审核公司各类合同,做好公司法律风险的把控工作;2、拟定公司重要的规章制度,促使其合法合规性;3、负责公司各类知识产权的登记、注册、申请工作,保护公司品牌资产;...
《企业合规师》合规管理体系构成、合规风险、合规管控措施证证书
第二,健全合规组织体系建立健全合规管理“三道防线”:一线岗位和直接经办业务部门,通过建立事前防范的自我监督约束机制实施有效自我合规控制,形成第一道防线;法律、合规、内控与风险等部门,通过建立事中的监督检查机制实施专业化合规管理,形成第二道防线;内部审计、稽查监察、安全保卫等部门,通过建立事后监督及责任追...
上海龙宇数据股份有限公司关于上海证监局行政监管措施决定的整改...
收到《决定书》后,公司董事会和管理层高度重视,召集相关部门和人员对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析讨论;成立了落实整改工作的专项小组,由公司董事长徐增增担任组长,公司总经理刘策担任副组长,董事会办公室、财务部、法务部、审计部等相关部门人员为组员,根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管...
湖南白银股份有限公司
六、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》内容:按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘用期一年,相关费用授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。独立董事对该议案发表了同意的审核意见,《湖南白银股份有限公司独立董事专门...
中节能铁汉生态环境股份有限公司部分干部岗位公开招聘
(四)审计部(综合监督管理部)副部长1.岗位主要职责(1)负责公司内控管理工作,持续完善公司内部控制体系,指导子公司内部控制体系建设,督促跟踪审计发现问题的整改落实;(2)负责按公司部署独立开展内部审计,组织实施公司专项审计并配合实施外审,督促、检查和指导下属子公司开展内部审计工作;...
昆药集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
毕马威华振2023年为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在担任公司审计机构期间,工作勤勉尽责,严格遵守国家相关的法律法规,坚持公允、客观的态度进行独立审计,切实履行了审计机构职责。根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24号)等相关规定,公司拟聘任毕马威华振为202...
昆药集团股份有限公司|昆药集团_新浪财经_新浪网
公司于2024年8月21日召开十届三十次董事会、十届二十五次监事会,审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》,具体如下:一、拟聘任会计师事务所的基本情况(一)机构信息1.基本信息毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕...
中科星图: 中科星图股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报...
质增效重回报”行动方案》。公司根据行动方案内容,积极开展和落实各项工作,现将2024年上半年的行动方案执行情况汇报如下:一、聚焦主营业务,实现数字经济高质量发展中科星图作为国内数字地球产品研发与产业化的领军企业,将大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术、地理信息技术与航空航天产业深度融合,公司...
宁夏青龙管业集团股份有限公司
8、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。9、公司审计部、企管法务部应定期不定期地对套期保值业务进行检查,监督套期保值业务操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,审查相关业务记录,核查业务人员的交易行为是否符合期货业务交易方案,及时防范业务中的操作风险。