一文全面了解内部控制审计!
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。内部控制审计的目的内部控制审计...
中国银行招聘条件2025校园招聘
审计分部审计员、审计数据分析员岗位,面向国内外院校招收应届毕业生,从事审计数据分析系统管理、审计数据处理、审计业务等工作。(四)境内分行1.管理培训生岗位,面向国内外院校招收应届毕业生,作为分行各级管理机构经营管理和专业技术人才储备,招收入行后在基层一线培养锻炼1年左右,根据培养情况再安排至各级管理机构工作。
内部控制——内控缺陷,要怎么理解?要如何审计?
(2)内控措施的运行缺陷内控措施有了,理论上也很完美,但是运行过程中却出现了问题,这就是运行缺陷。主要有两种理解:一种理解是:设计了,但设计粗略或只是原则性的,现实业务又复杂多变;另一种理解是:仅针对审计内容的分类,比如:我们只看制度就能发现的制度问题,归类为设计缺陷,我们通过查看业务运营所得到的问...
医院内控、预决算等审计工作会计师事务所招标项目成交公告
二、项目名称:医院内控、预决算等审计工作会计师事务所招标项目三、中标(成交)信息供应商名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)供应商地址:北京市西城区裕民路18号2206房间中标(成交)金额:0.0000000(万元)四、主要标的信息五、评审专家(单一来源采购人员)名单:顾衡、牟文斌、杨英英六、代理服务收费标准...
内控审计报告被出具否定意见,ST海越没“摘帽”又“披星”
4月20日,ST海越(600387)(600387.SH)发布了由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)出具的否定意见内部控制审计报告。值得注意的是,这已是ST海越第四次被出具否定意见。2019年、2020年和2022年,ST海越就曾因未履行审批程序为关联方提供担保、资金占用等问题,导致内部控制审计报告被出具否定...
内审案例——两个小小的专项审计案例,内耗、内卷还是内控缺失?
再说,有几个有权的不收取好处?只是多少的问题(www.e993.com)2024年11月10日。(惭愧:审计要讲证据,而不是猜测)老板也认为马经理有问题,没几天就把她从子公司成本经理岗,调到了集团成本中心的普通岗位。这事闹得整个成本体系的人都知道了:老板兄弟家的款,拖欠不得!成本中心总经理还对我们说气话:“以后关于他家的工程款,要多少我们签多...
“纯粹靠你们孵小鸡,肯定不行”,任正非要求华为内控要“穿美国鞋...
LineControls是由业务运作人员专职或兼职担任,帮助本领域的业务管理层/流程Owner实施日常内控管理,主要的职能包括记录及维护流程运作,实施遵从性测试等。IBM的IA组织独立于业务及流程之外,行使对公司内控体系进行独立评估的职责。IA部门虽然设置在CFO下面,但业务上直接向审计委员会汇报,非常独立。
2025中国工商银行内审分局校园招聘公告
三、招聘岗位(30人)本次招聘包括7家内审分局:直属分局、天津分局、上海分局、南京分局、广州分局、成都分局、昆明分局。本次招聘的专业英才,具体包括数字化审计岗和业务审计岗,主要为我行信息科技与数字化审计、信贷业务审计、财务运营审计、新兴业务审计、内控合规审计、境外机构审计提供专业人才储备。
天健会计师事务所高级合伙人弋守川:会计师不懂业务逻辑仅仅审计...
活动对券商保荐人、律师、会计师等主要中介机构的关键岗位进行综合评估,旨在发掘中国优秀的资本市场中介服务机构和团队,更精准地帮助资本市场服务需求的多维匹配,提高市场服务供需配置效率,以求进一步推动资本市场服务领域的健康合规发展。经过激烈的角逐和评价,首届“资本市场年度卓越执业英才评选”获奖名单已确认,并于11...
财务招聘 | 美团财会岗位又上新,约起来!
5、负责协助制定公司年度审计计划、编制审计报告、审计委员会汇报材料等文档;6、负责完成上级主管安排的其他临时协助事项。岗位基本要求1、4年以上内控内审、风控、风险管理相关经验,有互联网相关持续审计实施经验或数据分析相关工作经验优先;2、熟悉1-2个互联网垂直行业,深入了解行业关键玩家和玩法,以及相应的风险...