打工新鲜事儿|职场新人领到第一笔工资啦,该怎么花?怎么纳税?
问:应届毕业生刚刚上班,这个月工资不到5000元,需要缴纳个税吗?答:根据个人所得税法的规定,每人每月有5000元的基本减除费用,在计算个人所得税应纳税所得额时可以扣除,一年就是6万元。对于职场新人来说,如果当年年薪不满6万元,在没有其他收入的情况下,就不需要缴纳个人所得税,但是仍然需要进行纳税申报。问:毕...
临时工获得的报酬,应该按照工资薪金还是劳务报酬申报纳税?
实际上,这时二者之间的关系为合作关系,获得的报酬属于个人经营所得,不由受票方代扣代缴,而是由个体户自行申报纳税。在合法合规的情况下,注册在招商园区内的小规模个体户可以申请个税的核定征收,个税经核定按照0.6%缴纳,加上1%增值税,0.06%附加税,综合税率1.66%。如果年开票120万以下且开普票,可以申请双免,综合税...
案例分析劳务报酬与工资薪金纳税区别
以纳税人在本单位截至当前月份工资、薪金所得累计收入减除累计免税收入、累计减除费用、累计专项扣除、累计专项附加扣除和累计依法确定的其他扣除后的余额为累计预扣预缴应纳税所得额,适用个人所得税预扣率表一(如下图所示)。即:累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用(5000元/月)-累计专项...
工资是不是必须通过应付职工薪酬核算?
甲公司2022年实际计入管理费用的职工薪酬100万,计入销售费用的职工薪酬200万,那么我直接填写即可。关键一张表就是职工薪酬支出及纳税调整明细表,这张表为什么出现?如果税法没有特殊规定,税法都认可你这部分费用,那么汇算也就不需要做任何处理,直接如实把职工薪酬相关信息填写到申报表就完事了。也就没有什么纳税调整事...
2024年汇算清缴,工资没有缴税,却收到退税672.93元,怎么回事?
虽然上班后,媳妇多少都有点工资收入,但一年下来,也不过2万多块钱。不过,媳妇在2023年的个人所得税汇算清缴工作中,却申请到了672.93元的退税,目前退税已经到账。按道理说,媳妇收入低,没有达到纳税的标准,怎么会有退税呢?一起看看。申请退税672.93元2024年的个税汇算清缴,指的是2023年收入的清缴。我国...
公转私严查来了!2023年起,这样转账=违法!这样发工资=偷税
2019年前,具体的缴税方式也很简单,和平台直接签约的主播,其收入被划为“工资薪金”所得,需按照3%-45%的税率来缴税,由平台代扣代缴,就是我们和普通上班族一样(www.e993.com)2024年11月11日。另外“打赏所得”是属于劳务费用,这部分要缴20%的个税。但在新个税法下(2019年1月1日后),主播收入就需要综合征税了。新个税法明确了我国今后...
严查!2023年,这样发工资= 偷税!
深圳某公司有6人工资按5000元申报,存在风险疑点,被税务局邀请上门领取数据进行核实,并写书面反馈报告。2.部分规模较大或经营状况较好的单位长期申报税额为0元。税务机关会依靠金税四期系统中的同行业信息和征管数据来分析企业可能出现的税收方面的问题。
个税降了!减半!自9月21日起施行!
征管法的第六十二条规定:纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。三、不办理税务登记根据相关法律法规:领在营业执照签发之日起30日内要办理税务登记。
个税专项扣除,“按月扣除”和“年度一次性扣除”的区别(一)
王老师在财务方面比较了解,于是就开始给小张解释:“按月扣除呢,就是每个月都会根据你的专项扣除项目,从应纳税所得额中扣除对应的额度。”“比如,每个月的工资是8000元,但是有赡养老人和子女教育的专项扣除,那就可以扣除3000元左右的额度。”“按月扣除的好处是比较稳定,每个月都清楚自己需要缴纳多少个税,心里也比较...
“服务企业 惠民有感——发言人来了”“税惠万家”个税政策解读...
计算公式就是“年综合所得收入额(工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费)-60000元减除费用(起征点)-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除(7项专项附加扣除是据实填写和扣除的,一定不要去听信网上不正确的指导,据实填写才没有风险)-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠,余下的再来乘以...